Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20193519 | 8.8.2019 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 469.40 EUR |
Detail | Zmluva Nájomná | 1/2019 | 8.3.2019 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - Salvus Extra s. r. o | Salvus Extra s. r. o. | 52130941 | 468.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 412104565 | 10.4.2012 | Vodné, stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 468.05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL28/2013 | 9.5.2013 | Fa č. 13140 - PHM za mesiac 04/2013 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 467.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFBH192014 | 18.3.2014 | Fa č. 514107957 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 466.31 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 16033 | 10.2.2015 | PHM za obdobie 01/2015 | TECHPETROL s.r.o. | 465.72 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1900239213 | 2.5.2012 | Vináreň - za elektrické pripojenie | Východoslovenská distribučná, a. s. | 36599361 | 465.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 517180535 | 17.12.2017 | Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81,82 | PVPS | 36500968 | 465.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 520140633 | 7.7.2020 | Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81,82 | PVPS | 36500968 | 463.01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190064 | 12.9.2019 | Nákup materiálu | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 462.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 516164254 | 11.10.2016 | Faktúra za vodné a stočné - Bernolákova 537/17, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 462.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7293006138 | 22.11.2016 | Elektr.energia | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 462.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12114 | 16.5.2012 | Pohonné hmoty | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 461.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 515107571 | 16.3.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 461.15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 170195 | 7.6.2017 | Prenájom autobusu ISUZU | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 460.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1321326 | 4.12.2013 | Oprava žel. priecestia ul. Hliník | Ing. Štefan Repka - Ferimex | 33084998 | 460.56 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 201553561 | 23.1.2016 | IT - Office 2016 - 2 licencie/2PC | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 460.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 160002 | 3.2.2016 | IT - Office 2016 - 2 licencie/2PC | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 460.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7294029898 | 26.1.2018 | preddávková platba el. energia | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 460.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290100965-12/2018/1 | 24.1.2019 | Preddavková platba - Kláštorná 9000 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 460.00 EUR |