Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20150174 | 31.8.2015 | motorová kosačka | Rudolf Taiš - predaj a servis mot.píl | 14361167 | 438.90 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866095 | 5.12.2023 | výkon zimnej údržby miestnej komunikácie | Správa a údržba ciest PSK, oblasť Stará Ľubovňa | 379 36 859 | 438.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1400149 | 1.4.2014 | náradie protipožiarnej ochrany | ERANSA s.r.o. | 47387785 | 438.29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 17013 | 4.5.2017 | Prenájom autobusu ISUZU | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 437.77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 19088 | 8.3.2019 | PHM - február 2019 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 437.71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12035 | 9.7.2012 | Motorová píla Stihl MS-250 | Ján Mrug | 34918591 | 437.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 219031713 | 6.9.2019 | Nákup, montáž a kontrola PHP | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 436.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 190207 | 12.7.2019 | Činnosť s traktorom | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 436.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL6/2014 | 10.2.2014 | Fa č. 01/2014 - ťažobné práce 01/2014 | Peter Hudáček | 436.65 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20190101 | 10.12.2019 | Nákup materiálu - budova Lesov, bytovka ul. Lesná, Dom Služieb | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 435.71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013101 | 20.11.2013 | Práce plošinou- oprava mestského rozhlasu | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 435.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 190025 | 3.6.2019 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 435.53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20174752 | 24.10.2017 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 435.42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18033 | 22.11.2018 | Tonery - matrika | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 434.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 17086 | 4.3.2016 | PHM 02/2016 - oddelenie lesov | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 434.38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019017 | 18.2.2019 | Práce s plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 433.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15028 | 16.3.2015 | nábytok - matrika | Ján Štucka - NÁBYTOK | 37682091 | 433.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15030 | 16.3.2015 | nábytok - evidencia obyvateľstva | Ján Štucka - NÁBYTOK | 37682091 | 433.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015134 | 16.12.2015 | práce plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 433.33 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865957 | 11.4.2023 | úprava bežkárskej trate | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 432.00 EUR |