Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 865674 | 14.5.2020 | Vysprávky MK | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 4,059.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 30200095 | 28.7.2020 | Živičná úprava MK v meste | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 4,059.68 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865981 | 12.7.2023 | osvetlenie cintorína | JB Universal Servis s.r.o. | 53928342 | 4,044.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 37/2011 | 24.1.2012 | Čistenie plôch po ťažbe dreva | Michal Dziak-MEPS | 43097308 | 4,041.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20130212 | 21.2.2013 | vývoz TDO | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 4,033.31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20134303 | 16.11.2013 | Vývoz TDO október 2013 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 4,023.09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL16/2014 | 10.3.2014 | Fa č. 2014/05 - ťažobné práce | Štefan Ščensný | 4,018.01 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1940336 | 12.6.2019 | Ošatné, materiál - hasiči | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 4,007.04 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865519 | 27.5.2019 | Ošatné, materiál - hasiči | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 4,007.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6300142218 | 21.1.2016 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,005.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | PHZ-OPK1-2013/002217-018 | 2.12.2013 | Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva... | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 4,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 102015 | 25.5.2015 | stav.dozor Regen.centra mesta | Stanislav Šivčo - EMIX Podolínec | 31004407 | 4,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20196302 | 31.12.2019 | Vývoz konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,998.74 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o dielo zo dňa 18.11.13 | 18.11.2013 | Zmluva o dielo - inštalácia 3 kusov stĺpov verejného osvetlenia | Ľubomír Krempaský | 3,994.86 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20131255 | 19.12.2013 | Zhotovenie osvetlenia priechodov pre chodcov v zmysle zmluvy zo dňa 18.11.2013 | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 3,994.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL100/2013 | 5.12.2013 | Fa č. 5/2013 | Dziak Jozef | 35398281 | 3,988.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20165246 | 19.12.2016 | Ekos-konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,986.05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20173684 | 13.9.2017 | Ekos-konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,985.38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 22.2.2016 | elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3,976.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290069086-12 | 14.1.2020 | Elektr. energia - MsÚ, VO Mariánske nám.+ Družstevná, Kotolňa, Slov.sporit.+bankomat | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3,971.50 EUR |