Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 200126 | 31.5.2013 | Oprava Fabie | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 674.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013091 | 16.10.2013 | Materiál na verejné osvetlenie | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 673.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290137682-11 | 19.12.2019 | Elektr. energia - Lesy, MsKS, VO, Klub dôchodcov | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 672.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20401859 | 7.2.2020 | Šatníková skriňa 5 ks - Dom Služieb | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 672.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 16079 | 9.3.2015 | PHM za obdobie 02/2015 | TECHPETROL s.r.o. | 670.88 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20202310 | 29.6.2020 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 670.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4412322 | 25.9.2012 | Oprava gamatky v Shop-e | Gascentrum, s.r.o. | 31728481 | 670.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201207 | 2.5.2012 | Vináreň - elektrická prípojka | Marcel Novoroľník | 41347641 | 670.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290110455 | 18.4.2018 | preddávková platba VSE | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 670.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290137682-1/1 | 13.2.2019 | Preddavková platba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 670.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865514 | 1.7.2019 | Kanál ul. Lesná | Stanislav Hangurbadžo | 41143949 | 669.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 142019 | 30.7.2019 | Výkopové práce na ul. Lesnej | Stanislav Hangurbadžo | 41143949 | 669.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130047 | 7.11.2013 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 663.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 16017 | 8.4.2016 | Motorové píly - rež. materiál | Ján Mrug | 34918591 | 663.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18002 | 26.1.2018 | kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 663.20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866000 | 25.7.2023 | Obrusy MsKs | Gracia - textil a galantéria | 662.50 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 865505 | 12.6.2019 | Nábytok | JYSK s.r.o. | 35974133 | 661.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017118 | 14.8.2017 | Stravné lístky- zamestnanci | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 660.00 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | 2/BD/2022 | 7.9.2022 | Predaj pozemku pod bytovkou | Družstevná 17 | 660.00 EUR | |
Detail | Zmluva Kúpna | 1/BD/2023 | 22.11.2023 | Predaj pozemku pod bytovkou | Bytové spoločenstvo Družstevná 526/18 | 660.00 EUR |