Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1112079 16.1.2012 Dopravné CORA GEO, s. r. o. 31612989  29.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 412114837 25.9.2012 Vodné a stočné ObZS Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s 36500968  29.41 EUR 
Detail Faktúra došlá 412123158 8.1.2013 Vodné a stočné MsÚ Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s 36500968  29.41 EUR 
Detail Faktúra došlá 12017 16.5.2012 Nákup materiálu - toner Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM 43257488  29.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 517186879 8.1.2018 Vodné, stočné - Nám. Mariánske 39, M. Horváth PVPS 36500968  29.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 3600450 31.5.2016 Vzduchový filter-krovinorez ŠTYL - Ivanov 36498548  29.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 413103579 28.3.2013 vodné stočné fitness Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s 36500968  29.77 EUR 
Detail Faktúra došlá 30072017 21.3.2017 Stavebný materiál VMV stavby a obchod, s.r.o. 44578903  29.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2290110455-4 15.4.2019 Výmena merania Východoslovenská energetika a.s. 44483767  29.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 0777224803 16.9.2015 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 35763469  29.83 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190033 5.6.2019 Nákup materiálu J.D.J.Trans s.r.o. 46448152  29.87 EUR 
Detail Faktúra došlá 1560000074 11.9.2013 Sobášne listy Centrum polygrafických služieb 42272360  29.89 EUR 
Detail Faktúra došlá 22006239 27.7.2020 Certifikát Rapid SSL ZONER, s.r.o. 35770929  29.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011047 23.3.2011 monitorovcia správa z ObZS Agentúra LPSI, s.r.o. 44868669  30.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 162012 5.3.2012 Školenie vodičov o BOZP Jarmila Čechová 32868090  30.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2131120972 31.7.2013 Za licenciu na verejné použitie hud. diel SOZA 00178454  30.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DFL109/2013 30.12.2013 Fa č. 2013004115 - kanc.potreby
KP Plus s.r.o.   30.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 07085 31.1.2014 galón minerálky LIMO ŠPES s.r.o. 17085951  30.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 07611 21.5.2014 galón minerálky LIMO ŠPES s.r.o. 17085951  30.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 08027 5.8.2014 galóny minerálky LIMO ŠPES s.r.o. 17085951  30.00 EUR 
Nastavenia cookies