Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 517186434 25.1.2018 vodné stočné baštová 2 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  30.76 EUR 
Detail Faktúra došlá DFL128/2014 27.11.2014 Fa č. 9767756265 - telefónne služby Slovak Telekom, a.s.   30.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 22015327 11.12.2015 Nákup reklamnej plachty- protipožiarna ochrana MTV BROTHERS ASSETS, s.r.o. 46288805  30.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866293 27.5.2024 Ukazovateľ skóre MASTER SPORT s.r.o. 27792064  30.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200003116 12.7.2016 Čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  30.81 EUR 
Detail Faktúra došlá 190009 26.3.2019 Svetlo - VO ObZS ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o. 44602570  30.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 517147610 14.8.2017 Vodné, stočné- knižnica Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  30.89 EUR 
Detail Faktúra došlá 514163348 17.10.2014 vodné a stočné - Zdr.stredisko Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  30.91 EUR 
Detail Faktúra došlá 202788 6.4.2020 Stykač, rozvádzač - MsÚ E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. 36241008  30.93 EUR 
Detail Faktúra došlá DFL92/2014 19.8.2014 Fa č. 18/2014 - lepenie nádrže - autobus Teodor Reľovský   31.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7294110158 3.7.2017 elektr. energia VO klub dochodcov, MSKS Východoslovenská energetika a.s. 44483767  31.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865994 25.5.2023 Papierové tašky INPAP PLUS s.r.o. 29213517  31.00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 7/Nz/2021 2.6.2021 Nájom pozemku Kristián Hanečák   31.10 EUR 
Detail Zmluva Nájomná Dodatok č. 2/ MK 10.1.2024 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov Mária Kovalčíková Mária Kovalčíková - Make up Studio 37167910  31.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200002913 11.9.2013 Čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  31.13 EUR 
Detail Faktúra došlá 0100002913 9.8.2013 Minerálna voda Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  31.32 EUR 
Detail Faktúra došlá DFL138/2014 15.12.2014 Fa č. 5768708742 - telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s.   31.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 515155871 11.9.2015 vodné a stočné zdravotné stredisko Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  31.37 EUR 
Detail Faktúra došlá 515163857 19.10.2015 vodné a stočné Zdr.stredisko Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  31.37 EUR 
Detail Faktúra došlá 515169854 6.11.2015 vodné zdravotné stredisko Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  31.37 EUR 
Nastavenia cookies