Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 517186434 | 25.1.2018 | vodné stočné baštová 2 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 30.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL128/2014 | 27.11.2014 | Fa č. 9767756265 - telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 30.78 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 22015327 | 11.12.2015 | Nákup reklamnej plachty- protipožiarna ochrana | MTV BROTHERS ASSETS, s.r.o. | 46288805 | 30.80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866293 | 27.5.2024 | Ukazovateľ skóre | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 30.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0200003116 | 12.7.2016 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 30.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 190009 | 26.3.2019 | Svetlo - VO ObZS | ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o. | 44602570 | 30.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 517147610 | 14.8.2017 | Vodné, stočné- knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 30.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 514163348 | 17.10.2014 | vodné a stočné - Zdr.stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 30.91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202788 | 6.4.2020 | Stykač, rozvádzač - MsÚ | E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. | 36241008 | 30.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL92/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 18/2014 - lepenie nádrže - autobus | Teodor Reľovský | 31.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 7294110158 | 3.7.2017 | elektr. energia VO klub dochodcov, MSKS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 31.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865994 | 25.5.2023 | Papierové tašky | INPAP PLUS s.r.o. | 29213517 | 31.00 EUR |
Detail | Zmluva Nájomná | 7/Nz/2021 | 2.6.2021 | Nájom pozemku | Kristián Hanečák | 31.10 EUR | |
Detail | Zmluva Nájomná | Dodatok č. 2/ MK | 10.1.2024 | Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov Mária Kovalčíková | Mária Kovalčíková - Make up Studio | 37167910 | 31.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0200002913 | 11.9.2013 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 31.13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0100002913 | 9.8.2013 | Minerálna voda | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 31.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL138/2014 | 15.12.2014 | Fa č. 5768708742 - telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 31.36 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 515155871 | 11.9.2015 | vodné a stočné zdravotné stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 31.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 515163857 | 19.10.2015 | vodné a stočné Zdr.stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 31.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 515169854 | 6.11.2015 | vodné zdravotné stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 31.37 EUR |