Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 3782778781 | 10.3.2016 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20181635 | 26.7.2018 | Prevádzkový denník o použ. mot. vozidla - hasiči | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 26.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 518121198 | 4.5.2018 | knižnica nová vodné stočné zrážky | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 26.58 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866100 | 9.1.2024 | Pásky do štítkovačov | Gigaprint.sk, s. r. o. | 50370294 | 26.70 EUR |
Detail | Zmluva Nájomná | 2/2019 | 4.4.2019 | Nájomná zmluva Peter Gontkovič | Peter Gontkovič | 26.80 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 140013 | 7.3.2014 | prenájom zbíjačky | STOR,s.r.o. | 45340161 | 26.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL13/2014 | 3.3.2014 | Fa č. 2014000566 - kancelárske potreby | KP Plus s.r.o. | 26.84 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 515161045 | 15.10.2015 | Vodné a stočné - Tatranská 231/21 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 26.87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 515113161 | 10.4.2015 | vodné a stočné Knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 26.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290100965-1 | 13.2.2019 | Elektrická energia - VO Kláštorná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 26.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014136 | 22.12.2014 | stravné lístky | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 27.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1020182550 | 23.8.2018 | trofej - protipožiarna ochrana | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 27.00 EUR |
Detail | Zmluva Nájomná | 4/DnZp/2020 | 4.5.2020 | Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve | Mgr. Jaroslav Seman | 27.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 0200004719 | 31.12.2019 | Čistiace prostriedky - DS, ObZS, MsÚ + OPP | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 27.04 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865898 | 22.11.2022 | Ozdobné predmety | E-Fulfillment s.r.o. | 51456818 | 27.20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865784 | 2.6.2021 | Zabezpečenie stravovania | Základná škola s materskou školou | 31967256 | 27.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 413109887 | 9.7.2013 | Vodné a stočné klub | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 27.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 513117973 | 27.12.2013 | Vodné a stočné klub dôch. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 27.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 37800300005 | 16.12.2015 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8236435787 | 12.7.2019 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27.61 EUR |