Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 3091935307 | 13.8.2019 | Stravné lístky zamestnanci | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 5,754.66 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011038 | 28.9.2011 | Regenerácia námestia Podolínec - Mariánske námestie | URANPRES, spol. s.r.o. | 31676855 | 5,748.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3091945803 | 9.10.2019 | Stravné lístky - zamestnanci | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 5,745.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3020901047 | 8.1.2020 | Stravné lístky - zamestnanci | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 5,745.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 21052026 | 17.6.2014 | Dodávka materiálu - chodník ul. Tatranská | Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS | 40714047 | 5,718.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 200200438 | 22.4.2013 | Stavebné práce rekonštrukcia ObZS | EURO-BULDING, a. s. | 35683066 | 5,697.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7297606730 | 10.12.2012 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5,692.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5/2012 | 20.8.2012 | Ťažba, zbližovanie a manipulácia dreva | Dziak Jozef | 35398281 | 5,687.54 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866384 | 4.10.2024 | oprava cyklo prístrešku - k.ú. Podolínec sedlo Lustová | BALSTAV s.r.o. | 56328842 | 5,677.13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7401218474 | 20.7.2015 | vyúčtovanie plynu I.polrok 2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5,676.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 117140 | 5.7.2017 | Nákup kosačky, žacie zariadenie, unášač | KOVOSPOL KK, s.r.o. | 36477451 | 5,592.80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866020 | 19.9.2023 | Vypracovanie ŽoNFP | SK Projekt s. r. o. | 48195286 | 5,500.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866169 | 20.2.2024 | Spracovanie projektovej dokumentácie - vyhliadková veža | Ing.arch. Dávid Kruliac | 51781221 | 5,440.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7448086914 | 5.3.2012 | Faktúra za plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5,430.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1401078 | 21.2.2014 | ISS-update, technická a metodická podpora a školenie | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 5,410.27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1501056 | 16.2.2015 | technická a metodická podpora, školenia | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 5,410.27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 31.1.2014 | elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5,409.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 19.5.2014 | elektrická energia - verejné osvetlenie | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5,409.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 7.8.2014 | elektrická energia - verejné osvetlenie | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5,409.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 28.11.2014 | elektrická energia - verejné osvetlenie | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5,409.00 EUR |