Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 3091900009 | 11.1.2019 | Stravné lístky - zamestnanci | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7,200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1801119 | 27.2.2018 | update podpora školenie | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 7,126.84 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865996 | 25.5.2023 | Prístrešky na odpad - ul. Družstevná | Maritom s.c. Mariusz Plawecki, Tomasz Plawecki | 7372035984 | 7,090.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 26062017 | 26.6.2017 | Zámenná zmluva | Martin Kozub | 7,065.56 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 30180254 | 30.11.2018 | Živičná úprava a vysprávky na MK v Podolínci | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 7,045.58 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 68/M/2014 | 26.11.2014 | Regenerácia centra mesta Podolínec - stavebný dozor | Stanislav Šivčo - EMIX Podolínec | 31004407 | 7,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3017900109 | 17.1.2017 | Stravné lístky - DOXX | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3017912216 | 5.4.2017 | Stravné lístky- DOXX | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3018900546 | 12.1.2018 | stravné lístky zamestnanci | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3018914729 | 2.5.2018 | Stravné lístky pre zamestnancov | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200084388 | 23.1.2012 | Vyúčtovanie el. energie | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 6,989.33 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 10102024 | 18.10.2024 | Vyhotovenie sochy sv. Kingy | Mgr SZTUKI ART. RZEZBIARZ - Andrzej Pasoń | 6,976.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 21170513 | 1.12.2011 | Regenerácia Námestia Mariánskeho | URANPRES, spol. s.r.o. | 31676855 | 6,949.15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL106/2014 | 12.9.2014 | Fa č. 152014 - ťažobné práce - 08/2014 | Pavol Fudaly | 6,920.62 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 21170415 | 31.10.2011 | uličné vpúšte na námesti | URANPRES, spol. s.r.o. | 31676855 | 6,897.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1701127 | 15.2.2017 | Technická a metodická podpora - CORA GEO | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 6,888.95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7202422567 | 5.3.2012 | Faktúra za plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6,799.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 15122022 | 19.12.2022 | „Externé riadenie projektu” pre projekt „Využitie aerotermálnej energie pre ZŠ”, kód... | Enviroprojekt, s.r.o. | 45281688 | 6,776.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7247662898 | 8.1.2013 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6,652.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7810011364 | 29.3.2013 | Opravná zálohová fa za plyn december 2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6,652.00 EUR |