Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 3018951623 | 10.12.2018 | Stravné lístky zamestnanci | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 558.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 190035 | 20.12.2019 | Pneuservisné práce a diely na vozidlá | Štefan Maskaľ | 43119816 | 558.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12086 | 25.4.2012 | Pohonné hmoty marec 2012 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 557.71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15092014 | 16.10.2014 | materiál - Park študentov, práca JCB - skládka | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 556.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 170134 | 27.12.2017 | štrk | Bapas s.r.o. | 36491110 | 556.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20203202 | 21.7.2020 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 556.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20170011 | 31.7.2017 | Stavebný materiál+OPP- Kláštorna 4 | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 555.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 19522 | 11.11.2019 | PHM - október 2019 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 555.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015002 | 2.3.2015 | materiál pre aktivačnú činnosť | Mária Šatalová | 33083321 | 554.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201901003 | 23.1.2019 | Odhrňanie snehu | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 554.40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866137 | 1.2.2024 | elektrický radiátor | TKD s.r.o. | 31390943 | 553.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140017 | 20.3.2014 | materiál - Dom smútku | KOD STAV s.r.o. | 44810628 | 553.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 131215 | 4.1.2016 | materiál na ohňostroj | PYRODYN-spiš s.r.o., | 36194999 | 552.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 471216 | 17.1.2017 | Ohňostroj | PYRODYN-spiš s.r.o., | 36194999 | 552.96 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2012/LP 022 | 22.6.2012 | Poskytnutie účelového finančného príspevku | SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien | 31816398 | 552.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20181930 | 6.6.2018 | vývoz kontajnerov stodola | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 551.87 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866086 | 6.6.2023 | Ozdobný kvetináč | HORNBACH - Baumarkt SK s.r.o. | 35838949 | 550.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10150875 | 3.6.2015 | misa polievková, naberačka, drez MsKS | Gastrolux, s.r.o. | 36413186 | 550.80 EUR |
Detail | Zmluva Nájomná | 20165 | 1.6.2017 | dodatok | Ján Chlpáň | 17122724 | 550.39 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/K/2014 | 23.1.2014 | Kúpna zmluva - rádiostanice | Ariana Paulovičová | 550.00 EUR |