Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 3018951623 10.12.2018 Stravné lístky zamestnanci DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000  558.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190035 20.12.2019 Pneuservisné práce a diely na vozidlá Štefan Maskaľ 43119816  558.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12086 25.4.2012 Pohonné hmoty marec 2012 TECHPETROL s. r. o. 36469688  557.71 EUR 
Detail Faktúra došlá 15092014 16.10.2014 materiál - Park študentov, práca JCB - skládka ŠTRKOTREND s. r. o. 36470589  556.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 170134 27.12.2017 štrk Bapas s.r.o. 36491110  556.37 EUR 
Detail Faktúra došlá 20203202 21.7.2020 Vývoz kontajnerov EKOS, spol. s.r.o. 36168475  556.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 20170011 31.7.2017 Stavebný materiál+OPP- Kláštorna 4 J.D.J. Trans, spol. s.r.o. 46448152  555.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 19522 11.11.2019 PHM - október 2019 TECHPETROL s. r. o. 36469688  555.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015002 2.3.2015 materiál pre aktivačnú činnosť Mária Šatalová 33083321  554.81 EUR 
Detail Faktúra došlá 201901003 23.1.2019 Odhrňanie snehu TOMAK, s.r.o. 31675981  554.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866137 1.2.2024 elektrický radiátor TKD s.r.o. 31390943  553.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 140017 20.3.2014 materiál - Dom smútku KOD STAV s.r.o. 44810628  553.43 EUR 
Detail Faktúra došlá 131215 4.1.2016 materiál na ohňostroj PYRODYN-spiš s.r.o., 36194999  552.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 471216 17.1.2017 Ohňostroj PYRODYN-spiš s.r.o., 36194999  552.96 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2012/LP 022 22.6.2012 Poskytnutie účelového finančného príspevku SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien 31816398  552.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20181930 6.6.2018 vývoz kontajnerov stodola EKOS, spol. s.r.o. 36168475  551.87 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866086 6.6.2023 Ozdobný kvetináč HORNBACH - Baumarkt SK s.r.o. 35838949  550.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 10150875 3.6.2015 misa polievková, naberačka, drez MsKS Gastrolux, s.r.o. 36413186  550.80 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 20165 1.6.2017 dodatok Ján Chlpáň 17122724  550.39 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/K/2014 23.1.2014 Kúpna zmluva - rádiostanice Ariana Paulovičová   550.00 EUR 
Nastavenia cookies