Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 11217 | 9.1.2018 | ohňostroj | PYRODYN-spiš s.r.o., | 36194999 | 593.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20151424 | 4.5.2015 | ekos NO a VOO | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 591.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019051-1 | 31.5.2019 | Práca s plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 590.95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20195603 | 20.11.2019 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 589.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL60/2014 | 18.6.2014 | Fa č. 2/2014 - prerezávky 05/2014 | Vladimír Živčák ml. | 589.20 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 518163792 | 2.10.2018 | Vodné, stočné Sv. Anny 784/81, 82 | PVPS | 36500968 | 588.28 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865931 | 3.3.2023 | dočasný pútač | Dávid Hanzely - Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 588.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20141450 | 2.5.2014 | vývoz NO a VOO | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 587.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80651 | 11.1.2019 | PHM 12/2018 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 586.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 012011 | 9.2.2011 | vrtaci skrutkovač, materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 586.33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290137682-10 | 14.11.2019 | Elektr. energia - MsKS, Lesy, Klub dôchodcov, VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 586.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019028 | 22.3.2019 | Práca s plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 585.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202017 | 24.5.2017 | Pohonné hmoty 04/2017 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 585.05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20200388 | 25.2.2020 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 584.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 412109130 | 20.8.2012 | Vodné, stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 583.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20036 | 15.2.2017 | Pohonné hmoty 01/2017 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 583.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866018 | 18.9.2023 | plastové okno - bytový dom Sv. Anny 784 | PS TRADE Slovakia, s.r.o. | 36495751 | 582.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017021 | 27.10.2017 | školské pomôcky | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 581.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18034 | 22.11.2018 | Tonery | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 580.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150012 | 14.4.2015 | stavebný a elektroinštalačný materiál | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 580.55 EUR |