Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7780030018 16.12.2015 telefónne služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  34.56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 90/2012 30.7.2012 Zmluva o nájme pozemku Juraj Galajda 10771999  34.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 1402003 24.2.2014 Dopravné náklady CORA GEO, s. r. o. 31612989  34.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 1502003 16.2.2015 dopravné náklady CORA GEO, s. r. o. 31612989  34.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 1503009 25.3.2015 Faktúra za dopravné náklady PP-Podolínec-PP CORA GEO, s.r.o. 31612989  34.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200004915 6.11.2015 čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  34.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 1601008 1.2.2016 dopravné náklady CORA GEO, s. r. o. 31612989  34.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 1602009 23.2.2016 dopravné náklady CORA GEO, s. r. o. 31612989  34.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 1701049 15.2.2017 Cestovné náklady- CORA GEO CORA GEO, s. r. o. 31612989  34.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 1802002 1.3.2018 doprava PP-podolinec- PP CoraGeo CORA GEO, s. r. o. 31612989  34.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 1804003 30.4.2018 dopravné náklady CORA GEO, s. r. o. 31612989  34.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 0252012 12.6.2012 Hranoly na tabuľu: EUROFONDY ObZS ján Chlpáň 17122724  34.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 14190020 23.1.2019 Knihy stavebný úrad JAGA GROUP s.r.o. 35705779  34.73 EUR 
Detail Faktúra došlá 14-14190020 25.1.2019 Nákup kníh pre stavebný úrad JAGA GROUP, s. r. o. 35705779  34.73 EUR 
Detail Faktúra došlá 180024 27.2.2018 činnosť traktora Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  34.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1071/19 1.4.2019 Nealko nápoje Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  34.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865923 1.2.2023 Tlač tabule Dávid Hanzely - DAVO advertising 47335432  34.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 413103577 28.3.2013 vodné stočné klub dôchodcov Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s 36500968  34.93 EUR 
Detail Faktúra došlá 7773417404 25.5.2015 telefónne služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  34.93 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190157 6.6.2019 Oprava plyn. kotla - Viera Pavelová, Sv. Anny 784/82 PARGAS, s. r. o. 50827057  34.93 EUR 
Nastavenia cookies