Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 4783705116 18.4.2016 telefónne služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  34.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1784633967 16.5.2016 Telefónne služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  34.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4785560359 16.6.2016 Telefónne služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  34.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 516135345 12.7.2016 Dom smútku-vodné,stočné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  34.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 516139666 21.7.2016 Zdrav. stredisko- vodné,stočné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  34.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3786494229 28.7.2016 Telefónne služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  34.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 516156291 20.9.2016 Vodné,stočné-zdrav.stredisko Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  34.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 516156291 27.9.2016 Vodné,stočné-zdrav.stredisko Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  34.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 517172226 3.11.2017 Vodné, stočné - OBZS Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  34.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 518160567 2.10.2018 Voda, stočné, zrážky - Fitko Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  34.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 519129047 5.6.2019 Vodné, stočné - Peter Hangurbadžo, Kláštorná 4 PVPS 36500968  34.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1560007780 4.3.2020 Tlačivá - potvrdenie o pobyte Centrum polygrafických služieb 42272360  34.12 EUR 
Detail Zmluva Mandátna DOS 2/2010 8.3.2012 Doplnok č. 2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby Jaroslav Jašurek   34.13 EUR 
Detail Faktúra došlá 5781858325 22.2.2016 telefónne služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  34.21 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200004213 5.12.2013 Čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  34.26 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200004213 11.12.2013 Čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  34.26 EUR 
Detail Faktúra došlá DFL80/2014 19.8.2014 Fa č. 2014002265 - kanc.potreby KP plus, s.r.o.   34.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 2775320800 20.7.2015 telefónne služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  34.33 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016010 31.5.2016 Kancelárske potreby Ing. Alena Marhefková 37169793  34.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 6782778788 17.3.2016 telefónne služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  34.39 EUR 
Nastavenia cookies