Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 140032 10.6.2014 doprava vozidlom počas III. stupňa pov.aktivity RBG Slovakia, s.r.o. 36 812 251   636.12 EUR 
Detail Faktúra došlá 140034 16.10.2014 materiál - riedidlo, technický benzín Milan Sterančák - ADEMSTAV 33084971  10.91 EUR 
Detail Faktúra došlá 140035 27.3.2014 stravné lístky pre dôchodcov Juraj Galajda 10771999  500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1400371 10.6.2014 oprava a údržba MsKS ERANSA s.r.o. 47387785  10,886.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 140038 27.3.2014 pracovné odevy VPP Mária Neupauerová 33878412  458.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 140038 18.6.2014 práce vozidlom Tatra, rýpadlom počas III.st.povodňovej aktivity RBG Slovakia, s.r.o. 36 812 251   1,869.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 140038 10.7.2014 materiál-chodník Tatranská, parkovisko Družstevná STOR,s.r.o. 45340161  134.46 EUR 
Detail Faktúra došlá 140039 28.11.2014 vypracovanie projektová dokumentácia Moyzesová Ing. Alžbeta Volaříková - GASCENTRUM 10773053  1,670.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 14004 10.9.2014 rekonštrukčné práce - Baštova 1 Domox Slovakia s.r.o. 47611111  350.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 140041 5.11.2014 materiál - batéria JCB, elekt.mat., renokov Milan Sterančák - ADEMSTAV 33084971  104.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 140043 7.7.2014 materiál - dlažba, obrubník cestný Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS 40714047  2,752.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 140044 7.8.2014 materiál MsKS, chodník Tatranská STOR,s.r.o. 45340161  266.74 EUR 
Detail Faktúra došlá 140047 22.12.2014 elektromateriál Milan Sterančák - ADEMSTAV 33084971  18.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 14005 6.3.2014 kancelársky materiál Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM 43257488  101.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 140050 10.9.2014 materiál - Park študentov STOR,s.r.o. 45340161  147.64 EUR 
Detail Faktúra došlá 140058 9.10.2014 materiál - Park študentov STOR,s.r.o. 45340161  75.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 140064 27.5.2014 stravné lístky dôchodcovia Juraj Galajda 10771999  750.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 140064 18.8.2014 materiál - chodník Tatranská Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS 40714047  1,387.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 140065 5.11.2014 materiál - chodník Tatranská STOR,s.r.o. 45340161  134.26 EUR 
Detail Faktúra došlá 140068 9.9.2014 materiál - Park študentov Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS 40714047  2,734.88 EUR 
Nastavenia cookies