Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1400371 | 10.6.2014 | oprava a údržba MsKS | ERANSA s.r.o. | 47387785 | 10,886.95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140038 | 27.3.2014 | pracovné odevy VPP | Mária Neupauerová | 33878412 | 458.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140038 | 18.6.2014 | práce vozidlom Tatra, rýpadlom počas III.st.povodňovej aktivity | RBG Slovakia, s.r.o. | 36 812 251 | 1,869.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140038 | 10.7.2014 | materiál-chodník Tatranská, parkovisko Družstevná | STOR,s.r.o. | 45340161 | 134.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140039 | 28.11.2014 | vypracovanie projektová dokumentácia Moyzesová | Ing. Alžbeta Volaříková - GASCENTRUM | 10773053 | 1,670.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14004 | 10.9.2014 | rekonštrukčné práce - Baštova 1 | Domox Slovakia s.r.o. | 47611111 | 350.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140041 | 5.11.2014 | materiál - batéria JCB, elekt.mat., renokov | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 104.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140043 | 7.7.2014 | materiál - dlažba, obrubník cestný | Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS | 40714047 | 2,752.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140044 | 7.8.2014 | materiál MsKS, chodník Tatranská | STOR,s.r.o. | 45340161 | 266.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140047 | 22.12.2014 | elektromateriál | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 18.02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14005 | 6.3.2014 | kancelársky materiál | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 101.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140050 | 10.9.2014 | materiál - Park študentov | STOR,s.r.o. | 45340161 | 147.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140058 | 9.10.2014 | materiál - Park študentov | STOR,s.r.o. | 45340161 | 75.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140064 | 27.5.2014 | stravné lístky dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 750.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140064 | 18.8.2014 | materiál - chodník Tatranská | Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS | 40714047 | 1,387.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140065 | 5.11.2014 | materiál - chodník Tatranská | STOR,s.r.o. | 45340161 | 134.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140068 | 9.9.2014 | materiál - Park študentov | Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS | 40714047 | 2,734.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1400693 | 28.11.2014 | materiál na MsKS prístrešok | ERANSA s.r.o. | 47387785 | 1,464.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140072 | 10.9.2014 | materiál - Park študentov | Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS | 40714047 | 2,242.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140074 | 7.8.2014 | materiál-piesok do pieskovísk | renova RN, s.r.o. | 36455954 | 264.89 EUR |