Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20180002 | 27.2.2018 | udržbarský materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 136.27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018019 | 27.2.2018 | stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,800.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1801119 | 27.2.2018 | update podpora školenie | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 7,126.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8201996576 | 27.2.2018 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5181104011 | 27.2.2018 | stočné kasárne | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 333.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 052018 | 27.2.2018 | projektová dokumentácia ku kioskovej stanici a rozšírenie NN Lesná | ELEKTRO-PROJEKT | 30320526 | 1,579.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8201996601 | 27.2.2018 | telekomunikačné služby sv. anny 13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 180024 | 27.2.2018 | činnosť traktora | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 34.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10180404 | 27.2.2018 | čistiace prostriedky | Gastrolux, s.r.o. | 36413186 | 113.16 EUR |
Detail | Zmluva Dohoda | 12018 | 20.2.2018 | Dohoda o spoločnom hasičskom zbore | Obec Lomnička | 00330027 | 2,000.00 EUR |
Detail | Zmluva Dohoda | 20022018 | 20.2.2018 | dohoda o poskytovaní služieb reklamy | Centrálny vestník organizáciií s.r.o. | 46916903 | 240.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/2/2018 | 20.2.2018 | Nájomná zmluva za dvojhrob D165 | Eva Horváthová | 16.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 180001 | 20.2.2018 | stavebný materiál | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 49.01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20180012 | 20.2.2018 | nákup vriec zelené žlté biele | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 82.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 118035 | 20.2.2018 | audit | GemerAudit spo. s.r.o. | 31681301 | 720.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018017 | 20.2.2018 | Cleerio servisné poplatky | CLEERIO SK s.r.o. | 46812342 | 959.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7249029613 | 20.2.2018 | plyn 1/2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,618.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201712038 | 20.2.2018 | el. energia VO hliník | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 68.53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20180044 | 20.2.2018 | Vývoz kontajneru 3x | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 633.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8201347450 | 20.2.2018 | mobily | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 87.53 EUR |