Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 201906003 | 12.7.2019 | Vývoz fekálií MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 190207 | 12.7.2019 | Činnosť s traktorom | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 436.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8706667844 | 12.7.2019 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 566.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 212019 | 12.7.2019 | Náklady na ubytovanie počas 30. Snemu ZMOS | Ľubovnianske regionálne združenie | 37793225 | 73.17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8236435787 | 12.7.2019 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27.61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8236435835 | 12.7.2019 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 113.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 196662461 | 12.7.2019 | Basketbalová doska, sieť, obrúčka | Krimar s.r.o. | 28626249 | 198.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 54190074 | 12.7.2019 | Materiál ZPOZ | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 10.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 489201916404 | 12.7.2019 | Nábytok | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 1,010.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 190011-2 | 10.7.2019 | Doména podolinec.eu | Bc. Renáta Kuzmiaková | 37681303 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20192911 | 10.7.2019 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 236.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 219031404 | 10.7.2019 | Technik PO a činnosť BTS - jún 2019 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 219031327 | 10.7.2019 | Služby v oblasti tech. a elektr. zariadení - jún 2019 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 154.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20192774 | 10.7.2019 | Vývoz konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,652.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 19337 | 10.7.2019 | PHM - jún 2019 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 1,229.20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865516 | 8.7.2019 | Rekonštrukcia basketbalových košov na hokejbalovom ihrisku | Krimar s.r.o. | 60774151 | 198.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 190213320 | 8.7.2019 | Doména podolinec.uk | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | 36485161 | 8.17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1900718 | 4.7.2019 | Kontrola bezpečnosti detského ihriska | EKOTEC spol. s. r. o. | 00687022 | 193.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20192746 | 4.7.2019 | Vývoz kontajnera | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 170.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0200002419 | 4.7.2019 | Čistiace prostriedky - MsKS, MsÚ, DS | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 80.97 EUR |