Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20195276 | 5.11.2019 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 430.07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190051-1 | 5.11.2019 | Fošne - dielňa ul. Lesná | Ján Chlpáň | 17122724 | 156.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 190039-1 | 5.11.2019 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 157.55 EUR |
Detail | Zmluva Zámenná | 05112019 | 5.11.2019 | Zámena pozemkov | Michal Dziak | 1,079.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 19306194 | 4.11.2019 | Statická záťažová skúška - ul. Školská | QUALIFORM SLOVAKIA, s.r.o. | 35 826 045 | 230.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019028-1 | 4.11.2019 | Nákup materiálu - Hasiči | Mária Šatalová | 33083321 | 113.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019029 | 4.11.2019 | Nákup materiálu | Mária Šatalová | 33083321 | 633.63 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865588 | 4.11.2019 | Znalecký posudok | Ing. Štefan Zima | 550.00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 865622 | 4.11.2019 | Led svietidlá | Led solution s.r.o. | 04885503 | 112.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865587 | 31.10.2019 | Parketové sokle | KRaF | 36752967 | 640.45 EUR |
Detail | Zmluva Nájomná | 20/2019 | 31.10.2019 | Nájomná zmluva | Michal Duračinský | 8.00 EUR | |
Detail | Zmluva Nájomná | 25/2019 | 31.10.2019 | Nájomná zmluva na nebytové priestory | MIMAR SERVIS s. r.o. | 51920468 | 119.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 17545201 | 29.10.2019 | Spádové kliny - Dom Služieb | POLYFORM, s.r.o. | 31679137 | 182.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 119316 | 29.10.2019 | Audit účtovnej závierky za 1.-3. štvrťrok 2019 - I. etapa | GemerAudit spo. s.r.o. | 31681301 | 1,080.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20195247 | 29.10.2019 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 321.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20195233 | 29.10.2019 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 296.95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 190301 | 29.10.2019 | Betón - ul. Lesná | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 227.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019035 | 29.10.2019 | Kancelárske a čistiace prostriedky + OPP - ObZS, MsÚ | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 64.39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201910002 | 29.10.2019 | Vývoz fekálií - MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190036 | 29.10.2019 | Nákup materiálu + OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 541.21 EUR |