Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 10.12.2012 | záloha elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 11,301.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 10.12.2012 | telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 128.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1225130 | 7.1.2013 | Knihy knižnica | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 72.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1224284 | 7.1.2013 | Knihy knižnica | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 88.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3309100602 | 7.1.2013 | Mobilný telefón | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11212 | 7.1.2013 | Úprava na hasičskú striekačku | TOMMU motor tuning s.r.o. | 278 54 655 | 44.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1223393 | 7.1.2013 | Knihy knižnica | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 59.23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1223081 | 7.1.2013 | Knihy knižnica | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 78.05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2212029750 | 7.1.2013 | Knihy knižnica | IKAR, a. s. | 00678856 | 51.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12333 | 7.1.2013 | PHM | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 843.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0200002312 | 7.1.2013 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 236.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012163 | 8.1.2013 | Stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 750.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0200002612 | 8.1.2013 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 25.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201201493 | 8.1.2013 | Náhradné diely do kopírky | Marián Ondrejka - Wtrade | 34933336 | 262.03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120050 | 8.1.2013 | Koordinátor BOZP rekonštrukcia ObZS | Peter Grunarmel | 72003006 | 230.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20121140 | 8.1.2013 | Spracovanie projektovej dokumentácie prípojka ObZS | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 240.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12362 | 8.1.2013 | Pohonné hmoty | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 564.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012109 | 8.1.2013 | Práce plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 422.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4012 | 8.1.2013 | Železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 313.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120077 | 8.1.2013 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 103.60 EUR |