Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7207086732 | 25.5.2011 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,072.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7165157330 | 19.10.2015 | Dodávka zemného plynu - Sv. Anny6, Sládkovičova 11 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,072.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL87/2013 | 8.11.2013 | Fa č. 13369 - nákup PHM 10/2013 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 1,071.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2270002740 | 20.1.2015 | vyúčtovanie el.energie | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1,061.03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 11.10.2018 | Preddavková platba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,060.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 06/2015 | 5.6.2015 | Ťažobné práce | Jozef Dziak | 46193618 | 1,057.38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018150 | 11.10.2018 | Podolínsky spravodaj | Ján Pavlovský | 43531041 | 1,057.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150046 | 7.12.2015 | stav.materiál-shop,OPP,prenájom náradia | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 1,055.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 71020600 | 10.8.2017 | Chodník na cintoríne - materiál | KLARTEC, spol. s r.o. | 36231355 | 1,055.21 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 160045 | 24.11.2016 | Stolový kalendár | Tlačiareň a vyd. SLZA s.r.o. | 31675859 | 1,055.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5219031698 | 11.2.2019 | Projektor | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1,052.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80322 | 10.7.2018 | PHM | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 1,051.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7238620262 | 13.5.2016 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,048.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865450 | 24.1.2019 | Projektor na MsZ | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1,047.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20193466 | 29.7.2019 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1,045.15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL120/2013 | 10.2.2014 | Fa č. 7250154678 - elektrina - nedoplatok | Východoslovenská energetika a.s. | 1,040.06 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 01/2015 | 3.3.2015 | Ťažba, približovanie a manipulácia dreva | František Dziak | 1,039.73 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 200032-1 | 14.7.2020 | Kamenivo, piesok - povodeň | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 1,038.71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200175470 | 15.2.2017 | Elektrická energia- vyúčtovanie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,038.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL112/2014 | 14.10.2014 | Fa č. 2/10 - prerezávky 09/2014 | Pavol Repka APAL | 1,036.00 EUR |