Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 201627 | 2.11.2016 | Spravodaj č.5 | Kalkul spol. s r.o. | 31661548 | 638.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201701 | 28.4.2017 | Spravodaj č.7-2017 | Kalkul spol. s r.o. | 31661548 | 729.60 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 01/11/2022 | 13.12.2022 | Využitie aerotermálnej energie pre ZŠ | EKOMOS s.r.o. | 31662340 | 479,824.07 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 20072023 | 24.7.2023 | Zmluva o reklame | EKOMOS s.r.o. | 31662340 | 1,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3020110049 | 9.2.2011 | vrecia protipovodňové | JUKOS spol. s. r. o. | 31675042 | 246.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865454 | 8.2.2019 | vrecia | JUKOS spol. s. r. o. | 31675042 | 320.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3020190077 | 21.2.2019 | Vrecia na piesok | JUKOS spol. s. r. o. | 31675042 | 320.40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 5201524 | 30.11.2015 | Kalendáre | Tlačiareň a vyd. SLZA s.r.o. | 31675859 | 1,230.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 160045 | 24.11.2016 | Stolový kalendár | Tlačiareň a vyd. SLZA s.r.o. | 31675859 | 1,055.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2142016 | 30.12.2016 | Tlač a grafické spracovanie-kalendár 2017 | Tlačiareň a vydav, SLZA, spol. s r. o. | 31675859 | 1,266.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2142017 | 9.1.2018 | za tlač kalendáru | Tlačiareň a vydav, SLZA, spol. s r. o. | 31675859 | 1,314.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201101005 | 3.2.2011 | čistenie septika MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201102017 | 9.3.2011 | Vývoz fekálií | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 39.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201103007 | 23.3.2011 | práce traktorom | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201201005 | 23.1.2012 | Stravné lístky zamestnanci | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 72.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201203027 | 3.5.2012 | Stravné lístky TOMAK | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 120.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201204014 | 15.5.2012 | Preprava kontajnera | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 36.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201204013 | 15.5.2012 | Stravné lístky Tomak | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 360.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201204012 | 16.5.2012 | Fekál MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 59.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201205014 | 6.6.2012 | Práce súvisiace s kompostoviskom | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 240.00 EUR |