Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 201607002 2.8.2016 Vývoz fekálií TOMAK, s.r.o. 31675981  39.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 201607006 11.8.2016 Vývoz kompostoviska TOMAK, s.r.o. 31675981  79.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 201609006 21.10.2016 Vývoz fekálií TOMAK, s.r.o. 31675981  39.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 201701003 25.1.2017 Odhŕňanie snehu TOMAK, s.r.o. 31675981  510.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201701005 25.1.2017 Vývoz fekálií-MsKS TOMAK, s.r.o. 31675981  59.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 201612039 15.2.2017 Elektrická energia- VO ul. Hliník TOMAK, s.r.o. 31675981  70.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 201703005 21.3.2017 Vývoz odpadu- MsÚ TOMAK, s.r.o. 31675981  139.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 201704001 20.4.2017 Vývoz kompostoviska TOMAK, s.r.o. 31675981  318.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 201705002 30.5.2017 Vývoz fekálií TOMAK, s.r.o. 31675981  39.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017070005 14.8.2017 Vývoz fekálií-MsKS TOMAK, s.r.o. 31675981  79.68 EUR 
Detail Zmluva Dohoda 200920171 6.9.2017 dodatok č.2 k dohode o užívaní pôdy TOMAK, s.r.o. 31675981   
Detail Faktúra došlá 201711003 6.12.2017 práce s traktorom - vývoz fekálií TOMAK, s.r.o. 31675981  79.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 201712038 20.2.2018 el. energia VO hliník TOMAK, s.r.o. 31675981  68.53 EUR 
Detail Faktúra došlá 201801012 27.2.2018 za prevedené práce s traktorom TOMAK, s.r.o. 31675981  79.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 201807009 23.8.2018 vývoz fekálií MsKS TOMAK, s.r.o. 31675981  39.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 201809001 2.10.2018 Vývoz fekálií TOMAK, s.r.o. 31675981  79.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 201812005 21.12.2018 Vývoz fekálií a močovky v MsKS TOMAK, s.r.o. 31675981  79.68 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865433 17.1.2019 Zinmá údržba komunikácií TOMAK, s.r.o. 31675981   
Detail Faktúra došlá 201901003 23.1.2019 Odhrňanie snehu TOMAK, s.r.o. 31675981  554.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 201901004 24.1.2019 Odhrňanie snehu TOMAK, s.r.o. 31675981  475.20 EUR 
Nastavenia cookies