Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1912019 | 31.12.2019 | DISS - elektronizácia | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 4,855.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2001082 | 19.2.2020 | Update CORA GEO | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 7,618.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2001081 | 19.2.2020 | Obnovenie služieb technickej podpory | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 194.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2002006 | 19.2.2020 | Dopravné náklady | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 37.39 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865717 | 8.12.2020 | Technická podpora, Hotline | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 2,193.60 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865934 | 7.3.2023 | Automatické zverejňovanie CUET a UET | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 305.40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 21042016 | 21.4.2016 | dopravné značky - námestie | SATES, a.s. | 31628541 | 1,290.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 152614 | 27.10.2015 | Poistná udalosť - oprava MV SL 580BD | EUROCAMP, s.r.o. | 31648291 | 313.39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 152613 | 27.10.2015 | Poistná udalosť - oprava MV SL 580BD | EUROCAMP, s.r.o. | 31648291 | 2,165.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 152627 | 27.10.2015 | Servisná prehliadka MV - SL 580BD | EUROCAMP, s.r.o. | 31648291 | 221.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 152642 | 27.10.2015 | Servisné práce MV - SL 580BD | EUROCAMP, s.r.o. | 31648291 | 160.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL34/2013 | 31.5.2013 | Fa č. 5013317 - manipulačný poplatok | AUTONOVA, s.r.o. | 31649513 | 4.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL35/2013 | 31.5.2013 | Fa č. 223479 - poplatok za tachografovú kartu | AUTONOVA, s.r.o. | 31649513 | 70.77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 371160100 | 30.12.2016 | Stavebné práce- Rekonštrukcia ul. Hliník | Inžinierske stavby, a.s. | 31651402 | 18,234.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 371170004 | 13.6.2017 | rekonštrukcia komunikácie Hliník | Inžinierske stavby, a.s. | 31651402 | 22,383.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 371170006 | 3.7.2017 | Stavebné práce - Ul. Hliník | Inžinierske stavby, a.s. | 31651402 | 4,414.15 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoD 122/2017-CS | 11.9.2017 | Podolínec, Rekonštrukcia MK Letná | Inžinierske stavby, a.s. | 31651402 | 158,766.25 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoD 132/2017-CS | 13.9.2017 | Podolínec, Rekonštrukcia MK ul.Baštová | Inžinierske stavby, a.s. | 31651402 | 158,692.25 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 27.11.2017 | Ul. Baštová | Inžinierske stavby, a.s. | 31651402 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 27.11.2017 | ul. Letná | Inžinierske stavby, a.s. | 31651402 |