Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 110010 | 22.2.2011 | OPrava akumalačných pecí Nám. Mariánske č.10 | NOVSPOL,spol. s r.o. | 36474266 | 106.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110013 | 9.3.2011 | stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 29.34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11002 | 23.2.2011 | kancelárske potreby | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 237.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110041 | 3.2.2011 | aAktualizácia programov, Stavebný úrad na rok 2011 | Ing. Ján Vlček - TOPSET | 32643748 | 144.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11005 | 9.3.2011 | tovar za rodinné prídavky | Štefan Galajda - mäsiareň | 10772006 | 80.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11009 | 13.4.2011 | Kancelárske potreby | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 58.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11009 | 2.5.2011 | Kancelárske potreby | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 58.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1101070 | 10.2.2011 | servisná podpora programu | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 4,944.07 EUR |
Detail | Zmluva Nájomná | 11012017 | 10.1.2017 | Zmluva o nájme nehnuteľností | Nájomné zmluvy Rybka | ||
Detail | Faktúra došlá | 11012018 | 8.11.2018 | Výkon autorského dozoru - ul. Lesná | Ing. Otto JENDREJÁK | 37876333 | 500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11014 | 13.4.2011 | Lapače hmyzu | Ján Mruk | 34918591 | |
Detail | Faktúra došlá | 110144 | 23.2.2011 | TONERY | DD21 s.r.o. | 43818030 | 721.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110180063 | 8.10.2018 | Školenie - stavebné úrady | Slovenská komora stavebných inžinierov | 30779022 | 98.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110181425 | 31.12.2018 | Dávkovač mydla, zásob. na toalet. papier a utierky, sušič rúk, odpadkový kôš, čistiaca... | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 2,034.07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110190130 | 4.2.2019 | Nákup čistiacich prostriedkov MsKS, skartovací stroj 5 ks | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 820.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110190813 | 11.6.2019 | Recepčný pult s nadstavbou | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 917.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110191298 | 25.9.2019 | Čistiace prostriedky - MsKS | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 184.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110194 | 30.12.2011 | verejné obstáravanie Komplexnej rekonštrukcie ObZS | INPRO Poprad, .r.o. | 36501476 | 4,890.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110200364 | 4.3.2020 | Recepčné pulty s nadstavbou, kontajner, drevené lavice ... | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 1,022.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110200665 | 15.4.2020 | Šatníková skriňa - MsÚ | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 268.63 EUR |