Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20123073 | 4.9.2012 | VOK 7ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1,744.79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012002170 | 4.9.2012 | Kancelársky materiál | KP plus s.r.o. Kežmarok | 36475025 | 91.77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120564 | 4.9.2012 | BOZP júl 2012 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8400494 | 4.9.2012 | Predplatné Poradca 2013 (finálna fa) | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 48.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7208502049 | 4.9.2012 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75.61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1240547 | 4.9.2012 | Pracovná uniforma pre hasičov | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 299.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1240551 | 4.9.2012 | Materiál pre hasičov | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 221.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13489 | 4.9.2012 | Galóny | LIMO ŠPES s.r.o. | 17085951 | 10.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012002237 | 4.9.2012 | Kancelársky materiál | KP plus s.r.o. Kežmarok | 36475025 | 37.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 30120323 | 4.9.2012 | Oprava miestnej komunikácie | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 1,188.00 EUR |
Detail | Zmluva Mandátna | 04092012 | 4.9.2012 | Činnosť koordinátora BOZP | Peter Grunarmel | 72003006 | 230.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | VP/12/11260/001 | 5.9.2012 | Hromadná licenčná zmluva | SOZA | 00178454 | |
Detail | Faktúra došlá | 20120023 | 5.9.2012 | Činnosť koordinátora BOZP na projekte rekonštrukcie ObZS | Peter Grunarmel | 72003006 | 230.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 5.9.2012 | telefónne služby Orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 329.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2702 | 5.9.2012 | Železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 186.42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 152012 | 5.9.2012 | Kľúče FAB | Jozef Hanečák | 31003681 | 49.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22012 | 5.9.2012 | Maliarsky materiál | Jana Mecková | 41145895 | 151.92 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 92/2012 | 14.9.2012 | Zmluva o nájme pozemku | Kvetinárstvo Ľalia | 3.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 201208013 | 24.9.2012 | Stravné lístky zamestnanci | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | -96.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20123110 | 25.9.2012 | Biele vrecia | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 214.80 EUR |