Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 519121997 | 14.5.2019 | Vodné, stočné, zrážky - ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 76.02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 519121996 | 14.5.2019 | Vodné, stočné, zrážky - Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 63.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 519121995 | 14.5.2019 | Zrážky - Knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 12.95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190632 | 14.5.2019 | Tlač bannerov | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 57.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 059119 | 14.5.2019 | Chemický postrek Roundup Biaktiv | LOS-Agro s. r. o. | 36189987 | 259.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190765-1 | 14.5.2019 | BOZP - apríl 2019 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 77.69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 519123395 | 14.5.2019 | Zrážky - Kasárne | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 296.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 54190044 | 14.5.2019 | Materiál ZPOZ | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 80.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8232231056 | 14.5.2019 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20191263 | 14.5.2019 | Zvolávací systém - protipož. ochrana | FRP Services, s.r.o. | 01541137 | 197.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0191834 | 17.5.2019 | Medaily | VIVA TRADE, s.r.o. | 126.50 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 190102065 | 17.5.2019 | Nákup svetla | ELMIT, s.r.o. | 46143297 | 165.44 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865491 | 20.5.2019 | Kvetiny | Michaela Kováčová - FLEUR | 51619709 | 1,137.77 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865492 | 20.5.2019 | Vysprávky | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 5,949.38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 119174 | 21.5.2019 | Audit 2.časť II. etapy účtovnej závierky za rok 2018 | GemerAudit spo. s.r.o. | 31681301 | 1,080.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20192065 | 21.5.2019 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 774.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220191 | 21.5.2019 | Prevádzkové náklady - voľby prezidenta SR | Základná škola s materskou školou | 31967256 | 115.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2300266247-4 | 21.5.2019 | Elektr. energia - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 52.09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290240203 | 21.5.2019 | Elektr. energia - Vináreň | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 55.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201905002 | 21.5.2019 | Vývoz fekálií MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 60.30 EUR |