Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DFBH382014 11.4.2014 Fa č. 514114184 - vodné, stočné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s   100.48 EUR 
Detail Faktúra došlá DFBH392014 11.4.2014 Fa č. 514114185 - vodné, stočné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s   257.63 EUR 
Detail Faktúra došlá DFBH402014 11.4.2014 Fa č. 514114186 - vodné, stočné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s   296.28 EUR 
Detail Faktúra došlá DFBH412014 11.4.2014 Fa č. 514114187 - vodné, stočné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s   162.31 EUR 
Detail Faktúra došlá DFBH422014 11.4.2014 Fa č. 514114188 - vodné, stočné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s   133.97 EUR 
Detail Faktúra došlá DFBH432014 11.4.2014 Fa č. 514114189 - vodné, stočné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s   56.68 EUR 
Detail Faktúra došlá DFBH442014 11.4.2014 Fa č. 514114190 - vodné, stočné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s   206.10 EUR 
Detail Faktúra došlá DFBH452014 11.4.2014 Fa č. 514115048 - stočné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s   250.22 EUR 
Detail Faktúra došlá DFBH472014 11.4.2014 Fa č. 7273018993 - zemný plyn SPP, a.s.   1,235.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014039 14.4.2014 stravné lístky dôchodcovia Helena Smandrová - G.H.S. 33073899  2,500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 14030488 14.4.2014 technik PO a činnosť BTS 03/2014 LIVONEC, s. r. o. 31730671  204.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 042014 14.4.2014 materiál pre činnosť VPP Bc. Jozef Selep STONAKO 40318575  326.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 052014 14.4.2014 uhlová brúska, vŕtacie kladivo Bc. Jozef Selep STONAKO 40318575  215.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 042014 14.4.2014 výrub stromov STROMSERVIS, s.r.o. 47504404  1,082.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská PL-SK/PO/IPP/III/039 14.4.2014 Nenávratný finančný príspevok k projektu "Človek človeku - kultúrou búrame bariéry" Prešovský samosprávny kraj 37870475  57,529.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 1414295 14.4.2014 Nákup kníh do knižnice ABC shop, s. r. o. 43800050  57.64 EUR 
Detail Faktúra došlá 1452217201 14.4.2014 Poplatok za uzatvorenie zmluvy ČSOB Leasing, a.s. 35704713  779.35 EUR 
Detail Faktúra došlá DFBH482014 15.4.2014 Fa č. 514115685 - stočné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s   632.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 9760747219 16.4.2014 telefónne služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  73.02 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 16.4.2014 Dodatok na vykonávanie aktivačnej činnosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Nastavenia cookies