Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 14031256 | 15.8.2014 | technik PO a činnosť BTS | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0764901177 | 15.8.2014 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 175.01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5764901172 | 15.8.2014 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2143300115 | 15.8.2014 | poskytnutie hydrologických údajov na toku - most pri záhradkách | Slovenský hydrometeorologický ústav | 00156884 | 179.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7401200399 | 15.8.2014 | zemný plyn - vyúčtovanie | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -1,723.77 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 52/2/2014 | 12.8.2014 | Nájomná zmluva za hrob | Anna Jašurková | 8.00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 51/2/2014 | 11.8.2014 | Nájomná zmluva za hroby | Mária Šafárová | 16.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 30281 | 11.8.2014 | PHM júl 2014 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 984.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 111400177 | 11.8.2014 | preprava autobusom-protipožiarna ochrana | Mesto Podolínec - oddelenie lesov | 00330132 | 116.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201407012 | 11.8.2014 | fekál MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 11082014 | 11.8.2014 | Zmluva o prenájme nebytového priestoru MsKS Podolínec | Gizela Pompová | 125.22 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2014 | 8.8.2014 | Dodatok č.1 k zmluve o nájme nehnuteľného majetku zo dňa 31.12.2013 | Tomak, s.r.o., | 31675981 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 8082014 | 8.8.2014 | Dohoda o užívaní pôdy | Tomak, s.r.o., | 31675981 | 1,614.49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 7.8.2014 | telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 132.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1490003471 | 7.8.2014 | stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 6,055.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1402288 | 7.8.2014 | časomiera - protipožiarna ochrana | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system | 41827449 | 900.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14019 | 7.8.2014 | kancelársky materiál | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 101.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140430 | 7.8.2014 | materiál MsKS | M+A, s.r.o. | 36474819 | 122.29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 52014 | 7.8.2014 | realizácia programu "Dni mesta Podolínec" | Folklórny súbor MAGURANKA | 37795597 | 150.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0200002814 | 7.8.2014 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 171.43 EUR |