Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 617044 | 26.5.2017 | Monitorovacia správa č.3 - Regenerácia sídiel | MJM Group s.r.o. | 45541558 | 120.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 432017 | 26.5.2017 | Odpadkové koše-15ks | KLOCOK Poprad, s.r.o. | 31705995 | 1,357.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4992017 | 26.5.2017 | BOZP 4/2017 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 77.69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20170055 | 26.5.2017 | Oprava plynovej kotolne- dom služieb | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | 105.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7428874576 | 26.5.2017 | Elektrická energia- 1.3 - 31.5.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,629.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 170131 | 24.5.2017 | Činnosť traktora-vývoz smetí a planírovanie smetiska | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 43.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4795962765 | 24.5.2017 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2795962798 | 24.5.2017 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 90.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202017 | 24.5.2017 | Pohonné hmoty 04/2017 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 585.05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20171633 | 24.5.2017 | Ekos- konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,197.53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20170016 | 24.5.2017 | Železiarsky materiál+OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 97.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7238898389 | 24.5.2017 | Plyn 05/20017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,301.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7428874577 | 24.5.2017 | Elektrická energia- Sv. Anny 784/81,82 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 11.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 33038781 | 23.5.2017 | Nákup kníh do knižnice-28ks | KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 229.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 40202017 | 22.5.2017 | Stavebný materiál | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 108.34 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2/2017 | 19.5.2017 | Nájomná zmluva za hrob C233 | František Valigurský | 8.00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2/2017 | 19.5.2017 | Nájomná zmluva za hrob A34 | Darina Neupauerová | 8.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 217040251 | 19.5.2017 | Plnenie vzduchových fliaš- protipož .ochrana | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 36.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 217030804 | 19.5.2017 | Technik PO a činnosť BTS za 4/2017 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20170679 | 19.5.2017 | Zvolávací systém -protipož.ochrana | FRP Services, s.r.o. | 01541137 | 179.71 EUR |