Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 718312011 | 3.2.2011 | publikácia čo má vedieť mzdová účtovníčka | AJFA+ AVIS,s.r.o. | 31602436 | 48.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20105241 | 3.2.2011 | vývoz VOK | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 234.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4721952938 | 3.2.2011 | za telefón | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 373.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4721952921 | 3.2.2011 | Antrivirus Mail Box | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4590081567 | 3.2.2011 | pohonné hmoty | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 47.13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20105210 | 3.2.2011 | za vývoz TDO december 2010 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,616.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 311001 | 3.2.2011 | revízia EZS Esprit | Ing. Miroslav Šiffer CONEX | 10833293 | 646.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 3.2.2011 | Fa za el. energiu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 9,167.77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240002753 | 3.2.2011 | elektrická energia, vrátenie preplatku MsKS | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | -214.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011008 | 3.2.2011 | Stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 1,900.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6470002183 | 3.2.2011 | tlačiva matrika | Tlačiareň MV SR | 00735671 | 73.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 210088 | 3.2.2011 | Vypracovanie PD - plynoinštalácia Klub dôchodcov | Ing. Volaříková Alžbeta Gascentrum | 10773153 | 120.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 00330132 | 3.2.2011 | vedenie cenných papierov
|
Dexia banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 39.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 211002 | 3.2.2011 | Za opravu verejného osvetlenia | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 282.11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011011 | 3.2.2011 | Dopravné značenie | Dopravné značenie | 31599613 | 178.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4590085332 | 3.2.2011 | pohonné hmoty | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 36.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110012 | 3.2.2011 | vývoz VOK | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 281.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201101005 | 3.2.2011 | čistenie septika MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110041 | 3.2.2011 | aAktualizácia programov, Stavebný úrad na rok 2011 | Ing. Ján Vlček - TOPSET | 32643748 | 144.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7206935159 | 3.2.2011 | záloha na plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,182.00 EUR |