Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20110247 | 24.2.2011 | za výkazy EKOS | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 251.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110405 | 24.2.2011 | za vývoz VOK | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 145.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 24.2.2011 | mobil | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110427 | 24.2.2011 | za VOK | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 203.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 322011 | 24.2.2011 | za školenie zamestnancov | Jarmila Čechová | 32868090 | 180.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201102017 | 9.3.2011 | Vývoz fekálií | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 39.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2001026 | 9.3.2011 | Stravné lístky dôchodcom | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 1,700.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1100011 | 9.3.2011 | počítač | Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 994.05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 211022 | 9.3.2011 | práce plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 69.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0200000211 | 9.3.2011 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 22.17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0100000311 | 9.3.2011 | tovar za rodinné prídavky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 80.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201108516 | 9.3.2011 | antivirus | ESET, spol. s. r. o. | 31333532 | 77.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011005 | 9.3.2011 | pohonné hmoty | AMI-FUEL, s. r. o. | 45657548 | 309.49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1100013 | 9.3.2011 | kancelársky materiál | Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 547.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411102567 | 9.3.2011 | vodné stočné ObZS | VEOLIA - Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 73.31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011041 | 23.3.2011 | stavné lístky dôchdocom | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 1,900.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4724080649 | 23.3.2011 | telefonné poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 182011 | 23.3.2011 | žalúzie dom smútku | PS TRADE Slovakia, s. r. o. | 36495751 | 558.01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201103007 | 23.3.2011 | práce traktorom | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1190001187 | 9.3.2011 | Stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,000.00 EUR |