Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 866299 | 27.5.2024 | Kamenivo | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 225.58 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866300 | 27.5.2024 | Prenájom mobilného WC | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 234.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866301 | 7.5.2024 | Školenie - práce vo výškach | PO servis, s.r.o. | 45306885 | 234.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866302 | 27.5.2024 | Dopravné značenie PD | ZAREMKOM s. r. o. | 52 343 413 | 150.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866303 | 29.5.2024 | Trúbkové lešenie | GT - base s.r.o. | 52714802 | 2,583.36 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866304 | 21.5.2024 | Kontrola bezpečnosti multifunkčných a detských ihrísk | EKOTEC spol. s. r. o. | 00687022 | 1,172.40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866305 | 12.6.2024 | Dekontaminácia chladiacej miestnosti | Peter Fejér - F&T | 34903046 | 110.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866306 | 24.6.2024 | publikácia "My sme super prváci" | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 161.25 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866307 | 14.6.2024 | OPP - "MOaPS" | IPC - SLOVAKIA, s.r.o. | 36400386 | 54.97 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866308 | 17.6.2024 | OPP | Karol Szolgai | 30373581 | 41.50 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866309 | 19.6.2024 | Čerpadlo na naftu | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 53.05 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866310 | 31.5.2024 | Vypracovanie žiadosti o NFP | PRIMAVERA PO, s.r.o. | 47604859 | 1,000.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866311 | 28.6.2024 | OPP | ERANSA s.r.o. | 47387785 | 73.18 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866312 | 25.6.2024 | hranol, fošne | JuPA Šugy s.r.o. | 47444746 | 184.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2010017 | 3.2.2011 | pohonné hmoty | AMI-FUEL, s.r.o. | 45657548 | 168.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20105033 | 3.2.2011 | separovaný zber | EKOS | 36168475 | 1,282.61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011003 | 3.2.2011 | stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 1,900.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1190000052 | 3.2.2011 | stravné lístky zamestnaci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100314 | 3.2.2011 | webhosting | NET TRADE | 0036216461 | 71.11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20105127 | 3.2.2011 | vývoz VOK | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 132.39 EUR |