Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1140599 | 27.10.2011 | Protipovodňové pieskové vrecia | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 1,188.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 30120323 | 4.9.2012 | Oprava miestnej komunikácie | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 1,188.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012005 | 6.2.2012 | PHM | AMI-FUEL, s. r. o. | 45657548 | 1,184.61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL7/2014 | 12.2.2014 | Fa č. 01/2014 - ťažobné práce - 01/2014 | František Dziak | 1,181.31 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 865761 | 1.3.2021 | Murárske práce v pivničných priestoroch MsÚ | František Michalec | 41173104 | 1,180.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 08/2015 | 7.10.2015 | Ťažobné práce | Peter Hudáček | 37169211 | 1,179.93 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012079 | 5.2.2013 | Informačné technológie (HW, SW):
Stolný počítač DELL Vostro 270, monitor LCD ACER G246,... |
Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 1,177.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13009 | 18.2.2013 | PC zostava, MS OFFICE, zálohový zdroj | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 1,177.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120113 | 10.12.2012 | Stavebný dozor rekonštrukcia ObZS | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 1,176.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120101 | 10.12.2012 | Stavebný dozor rekonštrukcia ObZS | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 1,176.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120080 | 10.12.2012 | Stavebný dozor rekonštrukcia ObZS | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 1,176.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120180 | 22.4.2013 | Stavebný dozor ObZS | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 1,176.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120170 | 22.4.2013 | Stavebný dozor ObZS | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 1,176.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120132 | 22.4.2013 | Stavebný dozor ObZS | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 1,176.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120191 | 4.6.2013 | Stavebný dozor ObZS | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 1,176.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130045 | 31.7.2013 | Stavebný dozor ObZS | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 1,176.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 9042026 | 11.9.2018 | Projektová dokumentácia ul.Terézie Vansovej | ISPO spol. s. r. o., inžinierske stavby | 17085501 | 1,176.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190807 | 13.9.2019 | Projektová dokumentácia - "Rekonštrukcia MK ulica Terézie Vansovej" | ISPO spol. s. r. o., inžinierske stavby | 17085501 | 1,176.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12/2011/2 | 2.8.2011 | Strava Zš v mesiaci jún 2011 | Základná škola s materkou školou | 31967256 | 1,175.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012198 | 8.1.2013 | Kalendáre | Dušan Váry - Tlačové štúdio Váry | 37275470 | 1,172.76 EUR |