Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2000604 | 5.2.2013 | Oprava skla autobus | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 1,785.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 729353560 | 6.6.2018 | preddavková platba VSE | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,780.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020009 | 10.2.2020 | Oprava hasičskej striekačky | PS 12 Group s.r.o. | 50 760 521 | 1,778.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865642 | 3.2.2020 | Oprava hasičskej striekačky | PS 12 Group s.r.o. | 50760521 | 1,778.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865980 | 4.7.2023 | výmena rozvádzačov - prístavba MŠ | SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | 1,775.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 072016 | 24.2.2016 | archeologický výskum | ARCHEOVÝSKUM s.r.o. | 46570870 | 1,775.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016/07 | 20.5.2016 | Ťažobné práce | Štefan Ščensný | 41145291 | 1,773.31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7105586078 | 6.11.2015 | Dodávka zem.plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,773.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8696910260 | 11.4.2019 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,771.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865831 | 23.2.2022 | Dopravné značenie | Dopravné značenie Poprad s.r.o. | 31599613 | 1,760.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20145035 | 31.12.2014 | vývoz triedeného odpadu | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1,760.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 752017028 | 20.10.2017 | Pasportizácia hrobových miest, nových informačných tabúľ-zverejnenie do virtuálneho... | DATAZ s. r. o. | 47537825 | 1,749.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 26.1.2018 | el. energia msu, dom služieb, VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,746.04 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865630 | 17.1.2020 | Generálna oprava tel. ústredne | Ing. Miroslav Šiffer CONEX | 10833293 | 1,745.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 320005 | 29.1.2020 | Generálna oprava telekomunikačného systému | Ing. Miroslav Šiffer CONEX | 10833293 | 1,745.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20123073 | 4.9.2012 | VOK 7ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1,744.79 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011049 | 15.2.2012 | Pracovné oddevy - mestská polícia | SABRINA MODELLE, s. r. o. | 36525685 | 1,743.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0120107 | 3.5.2012 | Pracovné odevy polícia | SABRINA MODELLE, s. r. o. | 36525685 | 1,743.67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2160491 | 13.6.2016 | Oprava spojky v autobuse ISUZU | TURANCAR Viliam Turan | 22679057 | 1,740.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL135/2014 | 15.12.2014 | Fa č. 2014/24 - ťažobné práce 11/2014 | Štefan Ščensný | 1,735.67 EUR |