Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 9042038 | 17.10.2018 | Dlažba - urnový háj | KLARTEC, spol. s r.o. | 36231355 | 538.20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866225 | 9.4.2024 | dlažba na chodník na nádvorí MsÚ | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 1,079.77 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 20171138 | 16.5.2018 | Dlažba na cintorín | KLARTEC, spol. s r.o. | 36231355 | 806.55 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866526 | 7.4.2025 | dĺžkomer | Pro-Tech Shop, s. r. o. | 52566269 | 37.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2214003881 | 20.2.2014 | Dobierka-knihy-Mestská knižnica | IKAR, a. s. | 00678856 | 63.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7002050735 | 9.6.2020 | Dobropis - vrecká na psie exkrementy | OPTYS, spol. s r.o. | 42869048 | -71.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1904039 | 16.4.2019 | Dobropis k fa. č. 1904006 | 1. STT, s.r.o. | 36834378 | -33.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 67000019 | 10.12.2013 | Dobropis na neoprávnené výdavky Regenerácia Mariánskeho námestia | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | -9,800.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018087 | 27.4.2018 | dobropis na servisné poplatky | CLEERIO SK s.r.o. | 46812342 | -959.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014046 | 18.9.2014 | dobropis za prevádzkovanie internetového portálu | RVC-ZO | 31951502 | -49.50 EUR |
Detail | Zmluva Dohoda | 7/§52a/2015/ŠR | 4.3.2015 | Dobrovoľnícka služba | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37937740 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 865931 | 3.3.2023 | dočasný pútač | Dávid Hanzely - Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 588.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20180016 | 12.1.2018 | dochádzkový systém | Webicon s.r.o. | 44681445 | 1,127.28 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866065 | 17.10.2023 | dodanie a montáž kombinovaného kotla | Jozef Marhefka - Stempak | 51100029 | 6,148.31 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866064 | 17.10.2023 | dodanie a montáž komína na požiarnej zbrojnici | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 3,571.13 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866439 | 10.1.2025 | dodanie a výmena okennej tabule v MŠ | PS TRADE Slovakia, s.r.o. | 36495751 | 118.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150011 | 22.6.2015 | dodanie a výmena skla v PVC okne | ESA s.r.o. | 47579374 | 95.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865542 | 5.8.2019 | Dodanie kameňa | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 0.00 |
Detail | Objednávka vyšlá | 865564 | 10.9.2019 | Dodanie kameňa | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 2,838.65 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866104 | 19.1.2024 | dodanie materiálu a montáž priečky na hasičskej zbrojnici | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 3,494.94 EUR |