Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Dodávateľská | 182/331/14P | 4.6.2014 | Odbery vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | |
Detail | Faktúra došlá | 18200014 | 21.2.2019 | Zabezpečenie verejného obstarávania "Tréningové futbalové ihrisko" | Ing. Karol Fábry | 37051164 | 350.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 182011 | 23.3.2011 | žalúzie dom smútku | PS TRADE Slovakia, s. r. o. | 36495751 | 558.01 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 182012 | 27.8.2012 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Alena Červeňáková - MASVITAL | 46663185 | |
Detail | Faktúra došlá | 182013 | 29.3.2013 | Vnútorné parapety ObZS | PS TRADE Slovakia, s. r. o. | 36495751 | 296.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 182013 | 9.7.2013 | Oprava bezdrôtového rozhlasu | Jozef Štofan | 41069412 | 115.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 182013 | 7.10.2013 | Železiarsky materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 136.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 182013 | 7.11.2013 | Oprava avie | Teodor Reľovský | 40716309 | 76.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 182014 | 27.5.2014 | vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2013 | Ing. Pavel Fianta audítor | 820.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 182014 | 9.9.2014 | akumulátorový príklepový skrutkovač | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 399.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 182015 | 20.7.2015 | stavebný dozor Regen.centra mesta | Stanislav Šivčo - EMIX Podolínec | 31004407 | 2,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 182015 | 11.9.2015 | olej UNC | Teodor Reľovský | 40716309 | 22.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 182016 | 10.5.2016 | železiarsky materiál+OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 525.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 182017 | 13.6.2017 | PD na stav. povol. - výstavba kioskovej trafostanice | ELEKTRO-PROJEKT | 30320526 | 2,298.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 182017 | 3.10.2017 | PD-Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice | Projekčná kancelária ARCHA, s.r.o. | 45 371 415 | 1,230.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 182018 | 9.11.2018 | Autorský dozor | Projekčná kancelária ARCHA, s.r.o. | 45 371 415 | 260.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18231 | 4.7.2018 | Struna hranatá | Marián Richter - VIKTÓRIA HÁMOR s.r.o. | 31698948 | 96.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18233 | 5.12.2018 | Krytina - altánok knižnica | DACH-STAV trade s.r.o. | 46139427 | 415.26 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 18264 | 18.10.2018 | zmluva o poskytovaní služieb (firewall) | somi systems a.s. | 36041432 | 747.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 182731 | 21.6.2018 | Konvy 110l | MEVA -SK s.r.o, | 31681051 | 1,398.60 EUR |