Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 0200000211 | 9.3.2011 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 22.17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0100000311 | 9.3.2011 | tovar za rodinné prídavky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 80.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201108516 | 9.3.2011 | antivirus | ESET, spol. s. r. o. | 31333532 | 77.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011005 | 9.3.2011 | pohonné hmoty | AMI-FUEL, s. r. o. | 45657548 | 309.49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1100013 | 9.3.2011 | kancelársky materiál | Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 547.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411102567 | 9.3.2011 | vodné stočné ObZS | VEOLIA - Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 73.31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1190001187 | 9.3.2011 | Stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11005 | 9.3.2011 | tovar za rodinné prídavky | Štefan Galajda - mäsiareň | 10772006 | 80.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 620111 | 9.3.2011 | kompenzácia režijných nákladov | Základná škola s materkou školou | 31967256 | 240.38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 9.3.2011 | telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 163.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1100014 | 9.3.2011 | počítač | Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 798.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2128002664 | 9.3.2011 | zbierka zákonov | Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. | 31592503 | 42.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110443 | 9.3.2011 | vývoz kontajnera | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 118.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110013 | 9.3.2011 | stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 29.34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7237005475 | 9.3.2011 | dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,888.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11030323 | 9.3.2011 | za technika | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 139.42 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011005 | 9.3.2011 | Objednávka oplotenia MsKS na jeho opravu poškodeného povodňou dňa 4.6. 2010 | MERCOR, spol. s.r.o. | 36194441 | 10,191.89 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2011 | 11.3.2011 | Zmluva o dielo | Peter Hudáček | 37169211 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2011 | 11.3.2011 | Zmluva o dielo | Štefan Krišanda | 41143639 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011008 | 11.3.2011 | Práce na odstráňovaní škôd po povodni v MsKS | Jaroslav Krišanda | 33089469 | 14,175.07 EUR |