Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Dodávateľská | 161220191 | 16.12.2019 | Zmluva o poskytnutí sponzorského daru | POLYFORM, s.r.o. | 31679137 | 2,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190482 | 17.12.2019 | Keramický hrnček - 200 ks | Roman Bekeš | 51904721 | 413.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8247306263 | 17.12.2019 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21.20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865619 | 17.12.2019 | Posedenie | Martin Čižmarovič | 43301185 | 250.00 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | 16122019 | 17.12.2019 | Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve | Anna Jašurková | ||
Detail | Objednávka vyšlá | 865632 | 18.12.2019 | Posypovací vizík | Róbert Fucha-REPO | 34917250 | 1,010.10 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865633 | 18.12.2019 | Výkon externého manažmentu pre projekt "Podpora opatrovateľskej služby" | Project Consult s.r.o. | 36500712 | 1,080.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2582019 | 19.12.2019 | Dezinfekčné-dezinsekčné-deratizačné služby - ul. Kláštorná | Ján Beskyd-DDD | 33072981 | 50.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2300266247-12 | 19.12.2019 | Elektr. energia - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 40.63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290240203-8 | 19.12.2019 | Elektr. energia - Vináreň | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 50.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290100965-11 | 19.12.2019 | Elektr. energia - VO Kláštorná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 498.01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290069086-11 | 19.12.2019 | Elektr. energia - MsÚ, VO, Kotolňa, Slov.sporit.+bankomat | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3,125.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290251170-1 | 19.12.2019 | Elektr. energia - Dom Smútku | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 64.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290110455-11 | 19.12.2019 | Elektr. energia - Hasiči | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 827.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290137682-11 | 19.12.2019 | Elektr. energia - Lesy, MsKS, VO, Klub dôchodcov | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 672.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 190358 | 19.12.2019 | Rekonštrukcia MK ul. Školská | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 9,521.47 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865621 | 20.12.2019 | Vypracovanie projektu Rekonštrukcie komunikácie pri MŠ | ZAREMKOM s. r. o. | 52 343 413 | 2,150.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8247306189 | 20.12.2019 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 190064 | 20.12.2019 | Nákup materiálu, plachta | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 134.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 519182738 | 20.12.2019 | Vodné, stočné - MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 2.65 EUR |