Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 519181094 | 10.12.2019 | Vodné, stočné, zrážky - ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 91.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 519181093 | 10.12.2019 | Vodné, stočné, zrážky - Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 100.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 519181092 | 10.12.2019 | Zrážky - Knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 16.09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20192593 | 10.12.2019 | BOZP - november 2019 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 77.69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1911018 | 10.12.2019 | Metodická podpora | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 608.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 19566 | 10.12.2019 | PHM - november 2019 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 478.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 190052 | 10.12.2019 | Kamenivo 8/16 mm | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 22.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190101 | 10.12.2019 | Nákup materiálu - budova Lesov, bytovka ul. Lesná, Dom Služieb | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 435.71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190044 | 10.12.2019 | Nákup materiálu, vianočná výzdoba, OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 454.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190100 | 10.12.2019 | Kotúčová, priamočiara píla, vŕtačka | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 189.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019534 | 10.12.2019 | Vypracovanie žiadosti o projekt "Odbor grantov EHP a Nórska" | MEDIINVEST Consulting s.r.o. | 45483078 | 1,500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 519181053 | 10.12.2019 | Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81,82 | PVPS | 36500968 | 378.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 190046 | 10.12.2019 | Nákup žiaroviek - Lesná 334/1 | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 62.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190548 | 11.12.2019 | Výmena plynových kotlov - Kovaľ, Gažiková - Sv. Anny 784/82 | PARGAS, s. r. o. | 50827057 | 2,464.88 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865617 | 11.12.2019 | Žalúzie | PS TRADE Slovakia, s. r. o. | 36495751 | 93.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14001419 | 11.12.2019 | Oprava vrátnika, rozvodov a dom. telefónov - Sv. Anny 784/81 | Ján Kožík - Alarm TEL | 41147707 | 58.80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865618 | 11.12.2019 | Pohostenie pre 16 osôb | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 110.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 190351 | 12.12.2019 | Rekonštrukcia MK ul. Školská | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 34,057.27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20192924 | 16.12.2019 | Bočná stúpačka - Movano | Romano Zanetti - ITAL ACCESSORI | 37195107 | 15.86 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 18122019 | 16.12.2019 | Rozšírenie informačných systémov CG ISS | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 4,855.20 EUR |