Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2019005 29.1.2019 Stravné lístky - dôchodcovia Helena Smandrová - G.H.S. 33073899  3,100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166-1 29.1.2019 Mobilné služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  81.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190012 30.1.2019 Stopár na úpravu bežeckej trate KL - Construct, s.r.o. 43769845  240.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865453 30.1.2019 Výmena kotla vrátane inštalatérskych prác v byte p. Hangurbadžovej (nájomca), Sv. Anny 784/81 PARGAS, s.r.o. 50827057  1,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1902569 31.1.2019 Knihy na uvítanie detí 41 ks Distribučná agentúra AD REM 11782889  176.71 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 31012019 31.1.2019 Dodatok č. 1 Dominika Dlugošová    
Detail Faktúra došlá 1900006 1.2.2019 Kurz prvej pomoci a školenie AED prístroja - hasiči Rescue Servis s.r.o. 45993050  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019100111 1.2.2019 Kamenivo KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.   474.77 EUR 
Detail Faktúra došlá 190002/1 1.2.2019 Nákup materiálu Milan Sterančák - ADEMSTAV 33084971  131.27 EUR 
Detail Zmluva Kolektívna 2019 1.2.2019 Kolektívna zmluva na rok 2019 Mesto Podolínec 00330132   
Detail Faktúra došlá 1019021201 4.2.2019 Výkon zodpovednej osoby - február 2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  72.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 110190130 4.2.2019 Nákup čistiacich prostriedkov MsKS, skartovací stroj 5 ks Kancelária 24h s.r.o. 46493000  820.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 190003/1 4.2.2019 Strava - hasiči, výročná schôdza Juraj Galajda 10771999  339.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190360 5.2.2019 Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" AJFA+ AVIS,s.r.o. 31602436  58.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200000419 7.2.2019 Čistiace prostriedky ObZS, MsÚ, DS + OPP Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  71.17 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019003 7.2.2019 Nákup želez. materiálu + OPP Mária Šatalová 33083321  158.52 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865454 8.2.2019 vrecia JUKOS spol. s. r. o. 31675042  320.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8226045535 8.2.2019 Internetové služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  24.83 EUR 
Detail Faktúra došlá 8706536491 8.2.2019 Dodávka zemného plynu - február Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  3,222.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 519102753 8.2.2019 Zrážky - Knižnica Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  19.10 EUR 
Nastavenia cookies