Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20151799 | 1.6.2015 | ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 158.41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15020 | 2.6.2015 | právne služby 05/2015 | JUDr. Pavol Závacký | 42029171 | 830.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 2.6.2015 | mobilné služby Orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 89.31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015010 | 2.6.2015 | vidly,lopaty,svetlo,pačidlo-protipožiarna ochrana | Mária Šatalová | 33083321 | 91.40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 842023 | 3.6.2015 | rezivo | Alojz Kačur Píla pri kaštieli | 40124622 | 72.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 515127171 | 3.6.2015 | vodné a stočné Baštová 2 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 48.95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1590002798 | 3.6.2015 | stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,817.03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0200002015 | 3.6.2015 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 37.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0072015 | 3.6.2015 | oprava okapu MsKS | Richard Klimek | 40714951 | 125.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20151811 | 3.6.2015 | vrecia biele,recy vrecia modré,zelené | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 132.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 152015 | 3.6.2015 | železiarsky materiál, OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 146.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1590002890 | 3.6.2015 | stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 642.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150091 | 3.6.2015 | žiarovky do VO | TOTAL LIGHTING s.r.o. | 46280596 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10150875 | 3.6.2015 | misa polievková, naberačka, drez MsKS | Gastrolux, s.r.o. | 36413186 | 550.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201508 | 3.6.2015 | info tabule - mestská knižnica | Kalkul spol. s r.o. | 31661548 | 81.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150022 | 3.6.2015 | elektroinšt.a stav.materiál - Sv.Anny 57 | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 81.01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15030898 | 3.6.2015 | technik PO a činnosť BTS za 05/2015 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015011 | 3.6.2015 | železiarsky materiál, OPP | Mária Šatalová | 33083321 | 276.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 16211 | 3.6.2015 | PHM za 05/2015 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 617.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 142015 | 3.6.2015 | stav.dozor Regen.centra mesta | Stanislav Šivčo - EMIX Podolínec | 31004407 | 1,000.00 EUR |