Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2014003 | 31.1.2014 | školné na základe prípravu hasičov vrátane doplatkov za vykonanie záverečných skúšok | Dobrovoľná požiarna ochrana SR obchod | 00177474 | 780.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2140000195 | 31.1.2014 | kuka nádoby | MEVA -SK s.r.o, | 31681051 | 1,104.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140003 | 31.1.2014 | materiál na opravu chodby a chodiska | STOR,s.r.o. | 45340161 | 276.61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14001 | 31.1.2014 | kancelársky materiál | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 143.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 31.1.2014 | elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5,409.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5914003025 | 31.1.2014 | EPI právny systém - ročný prístup | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. | 31592503 | 200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 31.1.2014 | Telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 129.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 012014 | 31.1.2014 | materiál na údržbu budov a ochranné pomôcky pre VPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 197.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014010 | 31.1.2014 | žiarovky a materiál na VO, práce plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 784.03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014009 | 31.1.2014 | elektro práce - stĺp verejného osvetlenia na námestí mariánskom | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 534.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7446153948 | 31.1.2014 | vyúčtovanie zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -6,401.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140157 | 31.1.2014 | VOK | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 150.27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140169 | 31.1.2014 | VOK | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 132.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140004 | 31.1.2014 | materiál na opravu schodiska na nám. Mariánskom | STOR,s.r.o. | 45340161 | 84.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140102 | 31.1.2014 | vypracovanie architektonicko-objemovej štúdie pre výstavbu 11 náj. bytov | Ing. arch. Radoslav Repka | 37680439 | 600.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 214001 | 31.1.2014 | dodanie projektovej dokumentácie | Ing.arch.Marian Lupták | 31786146 | 374.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240186425 | 31.1.2014 | elektrická energie knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 254.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240002753 | 31.1.2014 | elektrická energia MsKS | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 382.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2502014 | 31.1.2014 | školenie ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2013 | RVC-ZO | 31951502 | 13.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 07012014 | 31.1.2014 | vrecká do zásobníkov na psie exkrementy | ekoDEA & Dr. Stefan, s. r. o. | 35919965 | 240.00 EUR |