Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 5001001101 | 4.3.2014 | Poplatok za nadspotrebu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 310.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014019 | 4.3.2014 | Stravné lístky dôchodcovia - GHS | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140392 | 4.3.2014 | Vývoz kontajnera | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 165.26 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 42036 | 3.3.2014 | Drvič konárov | Róbert Fuchs - REPO | 34917250 | 999.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL12/2014 | 3.3.2014 | Fa č. 2014000545 - kancelárske potreby | KP Plus s.r.o. | 129.05 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | DFL13/2014 | 3.3.2014 | Fa č. 2014000566 - kancelárske potreby | KP Plus s.r.o. | 26.84 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 42041 | 28.2.2014 | Prehliadky dýchacích prístrojov pre DHZ Podolínec | Techno Group, spol. s.r.o. | 35838213 | 280.80 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 26022014 | 26.2.2014 | poskytovanie stravovania | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | |
Detail | Faktúra došlá | 20140226 | 24.2.2014 | Vývoz a zneškodnenie TDO - konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,768.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140001 | 24.2.2014 | doplnenie a rekonštrukcia kamerového systému | STOP LUP, s.r.o. | 45724351 | 1,877.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1402003 | 24.2.2014 | Dopravné náklady | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 34.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 722014 | 24.2.2014 | CD ochrana prírody | Ing. Miroslav Ďuriš - Trenčiansky vzdelávací servis | 37058843 | 9.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 19022014 | 24.2.2014 | Školenie - všeobecne záväzné nariadenia | RVC-ZO | 31951502 | 13.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140038 | 24.2.2014 | BOZP január 2014 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 24.2.2014 | Elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 3,064.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140009 | 24.2.2014 | Oprava obrubníkov | STOR,s.r.o. | 45340161 | 138.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 32014 | 24.2.2014 | Školenie prvej pomoci - hasiči | KURZY PRVEJ POMOCI - Bc. Ján Kušnirák | 10725393 | 90.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14030128 | 21.2.2014 | zabezpečenie technika PO za január 2014 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140025 | 21.2.2014 | žiarivky verejného osvetlenia | TOTAL LIGHTING s.r.o. | 46280596 | 567.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014016 | 21.2.2014 | Stravné lístky - dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,500.00 EUR |