Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1490000914 | 22.12.2014 | kópie proj. dok. bytový dom | Ing. František Ondrej | 35 447 028 | 316.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014136 | 22.12.2014 | stravné lístky | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 27.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140488 | 22.12.2014 | pracovno zdravotné služby | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 27252014 | 22.12.2014 | poplatok za vedenie cenných papierov | Prima banka Slovenkso a. s. | 31575951 | 39.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14035 | 22.12.2014 | tonery, kancelárske potreby | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 215.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0768708747 | 22.12.2014 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35.27 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 22092017 | 22.12.2014 | Revízia a oprava EZS a telekomunikačného systému ATUS OMEGA | CONEX, spol. s.r.o. | 31588981 | |
Detail | Faktúra došlá | 20144728 | 19.12.2014 | kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 117.31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20144729 | 19.12.2014 | vrecia triedené | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 89.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0200004414 | 19.12.2014 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 133.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20144122 | 19.12.2014 | stravné lístky dôchodcom | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201411008 | 19.12.2014 | úprava smetiska traktor | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 180.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 30431 | 19.12.2014 | pohonné hmoty | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 407.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140075 | 19.12.2014 | prenájom zariadení -vibračná doska | STOR,s.r.o. | 45340161 | 171.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5147178469 | 19.12.2014 | vodné stočné ObZs | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 38.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 514178468 | 19.12.2014 | vodné dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 54.11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 514178467 | 19.12.2014 | vodné knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 16.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20144806 | 19.12.2014 | vývoz koniev | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,067.27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1768708739 | 19.12.2014 | telefónno služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 121.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6300142218 | 19.12.2014 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,882.00 EUR |