Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 20042024 | 19.7.2017 | Podolínec sa zabáva | Peter Šablatura PROMUS | 37111094 | 280.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 170020 | 18.7.2017 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 120.05 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 20042021 | 18.7.2017 | Vytýčenie plynovodu | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 20042022 | 18.7.2017 | vytýčenie plynovodu | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | |
Detail | Faktúra došlá | 20172328 | 17.7.2017 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 241.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20172547 | 17.7.2017 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 225.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 17576166 | 17.7.2017 | Mobilné služby- orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 87.45 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2/2017 | 17.7.2017 | Nájomná zmluva za detský hrob D 132 | Mária Galliková | 4.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20172502 | 17.7.2017 | Ekos-kontajner | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 3,197.53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20172323 | 17.7.2017 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 389.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20172551 | 17.7.2017 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 274.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20172550 | 17.7.2017 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 177.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 200170006 | 17.7.2017 | Stavebný materiál | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 567.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 217031275 | 17.7.2017 | Technik PO a činnosť BTS 6/2017 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0100002017 | 17.7.2017 | Materiál ZPOZ | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 60.38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20321 | 17.7.2017 | Pohonné hmoty 6/2017 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 914.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6797921692 | 17.7.2017 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5797921727 | 17.7.2017 | Vyspravky na MK | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 5,889.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 617081 | 17.7.2017 | Príprava monitorovacej správy č.1-regenerácia sídel | MJM Group s.r.o. | 45541558 | 120.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 617085 | 17.7.2017 | príprava monitorovacej správy rekonštrukcia ambulacie | MJM Group s.r.o. | 45541558 | 120.00 EUR |