Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 8225367532 24.1.2019 Mobilné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  119.57 EUR 
Detail Faktúra došlá 119017 24.1.2019 Nadrozsah auditu GemerAudit spo. s.r.o. 31681301  1,080.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2290069086-12/2018 24.1.2019 Elektrická energia - MsÚ, VO námestie, VO Družstevná, Slov.sporit+bankomat, Kotolňa Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2,050.83 EUR 
Detail Faktúra došlá 1900004 24.1.2019 Kancelárske a čistiace prostriedky Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM 43257488  490.21 EUR 
Detail Faktúra došlá 2290069086-12/2018/1 24.1.2019 Preddavková platba Východoslovenská energetika a.s. 44483767  3,690.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2290100965-12/2018/1 24.1.2019 Preddavková platba - Kláštorná 9000 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  460.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2290110455-12/2018/1 24.1.2019 Preddavková platba - Hasiči Východoslovenská energetika a.s. 44483767  247.63 EUR 
Detail Faktúra došlá 2290137682-12/2018/1 24.1.2019 Preddavková platba Východoslovenská energetika a.s. 44483767  400.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865449 24.1.2019 Materiál Bc. Jozef Selep STONAKO 40318575   
Detail Faktúra došlá 21-2018 24.1.2019 Rozobratie a montáž plotu Jozef Bilák 17122805  322.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201901004 24.1.2019 Odhrňanie snehu TOMAK, s.r.o. 31675981  475.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 19001/1 24.1.2019 Právne služby JUDr. Dávid Hoffman 43207073  830.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201812037 24.1.2019 Elektrická energia - VO Hliník TOMAK, s.r.o. 31675981  72.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 11812599 24.1.2019 Brit na sneh ŠUPA technika, Marián Šupa 11906022  115.24 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865450 24.1.2019 Projektor na MsZ Alza.sk s.r.o. 36562939  1,047.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002740-2018 24.1.2019 Vyúčtovacia faktúra (01.01.2018-31.12.2018) Východoslovenská energetika a.s. 44483767  924.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 8210002029 24.1.2019 Opravná faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Objednávka vyšlá 865451 24.1.2019 Zimné pneumatiky A.P.AUTO, s.r.o. 44525508  800.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865438 23.1.2019 Oprava kotolne Ing. Milan ZUBAL - Keras 11949627   
Detail Objednávka vyšlá 865439 23.1.2019 Posypová soľ J.D.J.Trans s.r.o. 46448152  270.00 EUR 
Nastavenia cookies