Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2014026 26.9.2014 zabezpečenie činností v procese ver.obstarávania Alena Galbavá 45463441  300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 220211742 27.5.2020 Stočok na pečiatky - 8ks Aureus Services, s.r.o. 45442088  71.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 220211770 5.6.2020 Stočok na pečiatky - 3 ks Aureus Services, s.r.o. 45442088  21.23 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865678 25.5.2020 Pečiatky Aures Services 45442088  172.01 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865480 11.4.2019 Návrhy kancelárie Igor Štefaňák - HILLSIDE 45441812  760.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 082019 24.4.2019 Návrhy kancelárie Igor Štefaňák - HILLSIDE 45441812  760.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120764 29.11.2012 Materiál stolný tenis FUNSTAR s.r.o. 45416761  95.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 20151094 10.9.2015 plexi sklá - autobusová zastávka reklama BARTOŠ, s.r.o. 45395179  448.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 072012 2.5.2012 kópie projektu ObZS Projekčná kancelária ARCHA, s.r.o. 45371415  430.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865992 24.7.2023 spracovanie projektovej dokumentácie nadstavby ZŠ Projekčná kancelária ARCHA, s.r.o. 45371415   1,500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1309002 11.9.2013 Prenosná ozvučovacia súprava MK hlas, s.r.o. 45352305  380.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1601027 10.2.2016 CD - mestský rozhlas Mk hlas, s.r.o. 45352305  19.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 100067 22.2.2011 Oprava MsKS STOR,s.r.o. 45340161  1,379.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 100068 22.2.2011 Oprava MsKS STOR,s.r.o. 45340161  4,692.86 EUR 
Detail Faktúra došlá 110001 22.2.2011 Oprava MsKS STOR,s.r.o. 45340161  6,276.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 110002 22.2.2011 Oprava MsKS STOR,s.r.o. 45340161  1,098.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 110013 9.3.2011 stavebný materiál STOR,s.r.o. 45340161  29.34 EUR 
Detail Faktúra došlá 120005 5.3.2012 Stavebný materiál STOR,s.r.o. 45340161  144.07 EUR 
Detail Faktúra došlá 120010 2.5.2012 Nákup materiálu STOR,s.r.o. 45340161  141.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 120012 3.5.2012 Stavebný materiál STOR,s.r.o. 45340161  209.09 EUR 
Nastavenia cookies