Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 9000358329 | 15.4.2020 | Poplatok za vyjadrenie | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 120.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20200010 | 14.4.2020 | Nákup materiálu - Dom služieb, tribúna, altánok + OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 964.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20201094 | 9.4.2020 | Vývoz kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 185.02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20200947 | 9.4.2020 | Vývoz konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 4,519.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20201080 | 9.4.2020 | Vývoz kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 178.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2005324 | 9.4.2020 | Verejný prenos zvukových záznamov za rok 2020 | Slovgram | 17310598 | 38.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8648842841 | 9.4.2020 | Dodávka zemného plynu - apríl 2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,874.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 520113605 | 9.4.2020 | Vodné, stočné, zrážky - ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 77.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 520113698 | 9.4.2020 | Zrážky - Kasárne | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 264.31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 520113603 | 9.4.2020 | Zrážky - Knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 13.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 520114039 | 9.4.2020 | Zrážky - Mestské komunikácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 2,899.38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020030 | 9.4.2020 | Stravné lístky - dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 3,400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220030733 | 9.4.2020 | Technik PO a činnosti BTS - marec 2020 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220030654 | 9.4.2020 | Služby v oblasti tech. a elektr. zariadení - marec 2020 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 154.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 520113604 | 9.4.2020 | Vodné, stočné, zrážky - Dom Služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 80.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2000304 | 9.4.2020 | Preglejka na pódium | KRaF | 36752967 | 880.46 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 09042020 | 9.4.2020 | Záložná zmluva | Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky | 30416094 | |
Detail | Faktúra došlá | 5220099927 | 9.4.2020 | Notebook Lenovo | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 919.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7002050641 | 9.4.2020 | Vrecká na psie exkrementy | OPTYS, spol. s r.o. | 42869048 | 71.70 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865662 | 8.4.2020 | Protipovodňové opatrenia | Ing. Otakar Hrabovský, HYDROPROJEKT PLUS, s.r.o. | 50176391 | 4,680.00 EUR |