Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 0352052 | 31.1.2020 | Poplatok za poskytnutie informácie pre účely auditu | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 00682420 | 120.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020130 | 31.1.2020 | Uverejnenie inzerátu - Výberové konanie | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. | 36477206 | 45.79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20006 | 31.1.2020 | Kancelárske potreby, tonery | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 246.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20005-1 | 31.1.2020 | Tonery | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 399.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20200070 | 31.1.2020 | Vývoz kontajnera ... | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 163.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20201547 | 31.1.2020 | Publikácia - "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | PSDOMOV, s.r.o. | 51108178 | 58.80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865643 | 31.1.2020 | Materiál na rok 2020 | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 865635 | 30.1.2020 | Materiál na rok 2020 | J.D.J.Trans s.r.o. | 46448152 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 865636 | 30.1.2020 | Materiál na rok 2020 | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 865637 | 30.1.2020 | Materiál na rok 2020 | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 865638 | 30.1.2020 | Materiál na rok 2020 | Mária Šatalová | 33083321 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 865639 | 30.1.2020 | Materiál na rok 2020 | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 865640 | 30.1.2020 | Materiál na rok 2020 | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | |
Detail | Faktúra došlá | 0022020 | 30.1.2020 | Revízia komínov - Sv. Anny 784/81, 82 | KMEKOM, s. r. o. | 46742557 | 240.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 200008 | 29.1.2020 | Výbojky na verej. osvetlenie | TOTAL LIGHTING s.r.o. | 46280596 | 159.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1900768365 | 29.1.2020 | Opravná faktúra za prípojovací poplatok | Východoslovenská distribučná, a. s. | 36599361 | -194.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11912883 | 29.1.2020 | Brit na sneh | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 205.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10200002 | 29.1.2020 | Oprava rozvodu kanalizácie - Dom Služieb | Marián Boďo | 44981236 | 3,904.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 320005 | 29.1.2020 | Generálna oprava telekomunikačného systému | Ing. Miroslav Šiffer CONEX | 10833293 | 1,745.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20200036 | 28.1.2020 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 512.78 EUR |