Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 190008-1 12.6.2019 Prevoz zeminy ŠTRKOTREND s. r. o. 36470589  360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54190062 12.6.2019 Materiál ZPOZ COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo 00169111  10.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190018 12.6.2019 Nákup materiálu + OPP Bc. Jozef Selep STONAKO 40318575  173.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 190148 12.6.2019 Činnosť s traktorom Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  179.22 EUR 
Detail Faktúra došlá 192072 12.6.2019 Čistiace prostriedky Ján Šurina TVS Žilina 35291214  257.83 EUR 
Detail Faktúra došlá 62019 12.6.2019 Vozenie detí na MDD BC. Kamila Tvrdá 52004449  30.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865505 12.6.2019 Nábytok JYSK s.r.o. 35974133   661.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865506 12.6.2019 Stoličky Marián Burda – Lagúna štýl 34818901  319.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865507 12.6.2019 Luster Donoci s. r. o 47539569  85.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865508 12.6.2019 Nábytok IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436  1,010.78 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865509 12.6.2019 Čistenie kanalizácie Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  1,715.71 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865501 11.6.2019 CD RAMAGU, o. z. 42232473  55.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 110190813 11.6.2019 Recepčný pult s nadstavbou Kancelária 24h s.r.o. 46493000  917.58 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865502 11.6.2019 Kováčske práce František Osifčin 41910125  1,500.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865503 11.6.2019 Mulčovanie priestorov kasárni Obec Vyšné Ružbachy 00330264  850.50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865504 11.6.2019 Komponenty z dreva Dominik Kamenec 44981864  3,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19267 10.6.2019 PHM - máj 2019 TECHPETROL s. r. o. 36469688  727.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 20192187 10.6.2019 Vývoz konvy EKOS, spol. s.r.o. 36168475  4,937.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 190022-1 10.6.2019 Nákup materiálu Milan Sterančák - ADEMSTAV 33084971  162.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020191522 10.6.2019 Figúrka FLORIÁN - hasiči Firesystem, s. r. o. 44543697  73.00 EUR 
Nastavenia cookies